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실강 업데이트완료 심화과정 | 심화세법학 | 정정운 교수 |
2018년 심화 세법학 (정정운) (18년 9월) [모의고사 포함]

교수

정정운 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 96시간 |
    <제공시간> 144시간
  • <적용분류> 세무사 1차, 세무사 2차
  • [총 결제금액] 0
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2018년
심화 세법학

CTA 정정운

  • 강의소개
    1. 내년 1차 대비 세법 정리 및 2차 세법학 기본사항 정리
    2. 1차와 2차 시험에 꼭 나오는 주제 완벽 마스터
    3. 세법을 재미있게 이해 위주로 공부하는 역량 높이기
    4. 세무사 심화 세법학은 세무사 심화 종합반에서 진행되는 과정입니다.
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 144시간 [총 강의시간 96시간]
  • 촬영월
  • 2018년 세무사 심화 종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 과목소개  P 31분
2회차 [부가가치세법] 제 1 절. 1.1. 부가가치세의 기초이론  1185P 86분
3회차 1.3. 국경세 조정  1192P 88분
4회차 [세부사항] 위탁매매 등의 경우 납세의무자 판정  1199P 64분
5회차 2.3 납세지  1205P 62분
6회차 3.1 과세거래 일반  1222P 81분
7회차 3.2 재화 공급의 특례  1229P 83분
8회차 3.2 2. (1)사업양도  1238P 78분
9회차 3.4 부수 재화,용역의 공급  1242P 54분
10회차 3.5 3. 재화,용역의 공급시기의 특례  1250P 81분
11회차 4.2 면세  1265P 72분
12회차 5.1 과세표준 계산의 일반원칙  1282P 62분
13회차 5.1 1. (2) 2) 마일리지등으로 대금을 결제받은 경우  1284P 76분
14회차 5.3 2. 토지와 건물 등을 일괄공급하는 경우  1299P 70분
15회차 6.2 3. 세금계산서 발급의무자  1322P 68분
16회차 7.5 5. 의제매입세액의 추징  1366P 63분
17회차 5.3 1. 공통사용재화를 공급하는 경우  1297P 105분
18회차 7.4 면세사업용 감가상각자산의 과세사업 전환시 매입세액공제  1351P 30분
19회차 7.5 의제매입세액공제  1355P 72분
20회차 7.6 대손세액의 처리  1368P 46분
21회차 8.1 3. 재화의 수입에 대한 신고납부  1389P 84분
22회차 8.1 4. 대리납부  1391P 95분
23회차 9.1 간이과세의 기본구조  1428P 89분
24회차 9.5 과세유형 변경시의 세액계산특례  1444P 34분
25회차 [국세기본법] 1.1 국세기본법 총칙  13.P 82분
26회차 1.2 기간과 기한  20P 57분
27회차 1.3 서류의 송달  25P 70분
28회차 1.4 1. 법인으로 보는 단체  30P 67분
29회차 2.1 1. (1) 3) 조세회피방지를 위한 경제적 실질주의  37P 65분
30회차 2.2 세법적용의 원칙  40P 50분
31회차 3.1 납세의무의 성립  45P 88분
32회차 3.3 납부의무의 소멸  51P 85분
33회차 3.3 2. (2) 3) 조세쟁송 등으로 인한 특례제척기간  55P 41분
34회차 4.1 납세의무의 승계  64P 69분
35회차 4.3 2. 출자자의 제2차납세의무  70P 83분
36회차 5.1 국세의 우선권  84P 53분
37회차 5.2 3. 소액주택임차보증금,소액상가건물임차보증금 및 임금채권의 우선  91P 71분
38회차 5.4 통정허위의 담보권설정계약에 대한 취소권  97P 66분
39회차 6.2 2. 경정 등의 청구  105P 70분
40회차 6.3 가산세  110P 91분
41회차 7.1 국세불복제도의 통칙  127P 62분
42회차 8.1 납세자의 권리  144P 52분
43회차 [법인세법] 1.1 법인세의 과세소득과 납세의무자  167P 91분
44회차 2.3 익금과 손금의 개념  197P 66분
45회차 3.2 의제배당  224P 55분
46회차 3.2 1. (2) 잉여금의 자본금 전입으로 인한 의제배당  226P 100분
47회차 3.3 배당소득에 대한 이중과세의 조정  241P 79분
48회차 4.1 손금과 손금불산입  256P 39분
49회차 4.6 업무용승용차 관련비용  307P 456분
50회차 4.7 지급이자  321P 82분
51회차 8.1 합병에 대한 특례  471P 106분
52회차 8.1 2. (1) 피합병법인 : 양도손익에 대한 법인세  474P 76분
53회차 8.1 2. (3) 피합병법인의 주주 : 의제배당소득에 대한 법인세 또는 소득세  484P 46분
54회차 8.2 인적분할에 대한 특례  507P 108분
55회차 9.1 부당행위계산의 부인 일반  543P 67분
56회차 9.2 가지급금 인정이자  554P 37분
57회차 9.3 불공정자본거래로 인한 이익의 무상이전  561P 77분
58회차 10.1 1. (2) 1) 공제대상 이월결손금  577P 50분
59회차 10.5 1. 외국납부세액공제  614P 81분
60회차 11.1 사업연도 중도의 신고.납부와 결정.징수  654P 66분
61회차 12.1 비영리법인의 각 사업연도소득에 대한 법인세  688P 71분
62회차 12.2 청산소득에 대한 법인세  696P 65분
63회차 [소득세법] 1.1 소득세의 의의와 과세원칙  723P 70분
64회차 1.2 2. 법인이 아닌 단체에 대한 취급  730P 50분
65회차 2.1 이자소득  738P 59분
66회차 2.2 배당소득  747P 97분
67회차 2.5 배당소득에 대한 이중과세의 조정  770P 66분
68회차 3.1 사업소득  786P 55분
69회차 3.1 5. 업무용승용차 관련비용 등의 특례  802P 99분
70회차 4.3 기타소득  858P 63분
71회차 5.2 공동사업에 대한 소득금액계산의 특례  881P 58분
72회차 5.4 채권 등에 대한 소득금액계산과 원천징수의 특례  915P 60분
73회차 7.4 세액공제  960P 53분
74회차 8.1 4. 퇴직소득세액의 계산  1013P 92분
75회차 10.1 양도소득의 개념과 범위  1073P 61분
76회차 10.4 1. 양도가액과 취득가액의 산정  1103P 87분
77회차 10.7 양도소득세의 납세절차  1147P 52분
종합반명 강의구분[기간]/수강료
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