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실강 업데이트완료 심화과정 | 심화세무회계 | 이승철 교수 |
2024년 심화 세무회계연습 (24년 9월) (이승철)

교수

이승철 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 120시간 |
    <제공시간> 181시간
  • <적용분류> 회계사 1차, 세무사 1차, 회계사 2차, 세무사 2차
  • [총 결제금액] 0
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2024년

심화
세무회계
(24/9)

이승철 교수

  • 강의소개
    1. 동차합격을 목표로 객관식종합반에 앞서 세무회계 학습을 통해 세법 계산구조의 이해를 높임으로써
      1차시험과 2차시험을 동시에 대비하고자 합니다.
    2. 내용 설명을 좀 더 보강하고 1차시험 수준을 상회하는 주제는 과감히 생략하여 보다
      쉽게 세법 계산구조의 틀을 완성하는데 주안점
      을 두었습니다
    3. 또렷한 색상 구분과 깔끔함으로 강의 이해도를 더 높일 수 있습니다.
    4. 법인세 파트는 24년 9월 진행된 강의가, 소득부가세 파트는 24년 7월 진행된 강의가 제공됩니다.
    5. 온라인 단과반은 모의고사가 제공되지 않습니다.
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 181시간 [총 강의시간 120시간]
  • 촬영월
  • 24년 9월

    강의목차 받기

    회차 제목 페이지 시간 자료
    1회차 [법인세-1회] OT / 제1장. (1) 세무조정 방법  이론노트 1 1장-8P 76분
    2회차 Ch.1 문제 01  본서 1-5p

    이론노트 1 1장-12P

    78분
    3회차 Ch.4 문제 15  본서 1-264p

    이론노트 1 1장-17P

    75분
    4회차 [2회] 제1장. (2) 사외유출 소득처분의 유형  본서 이론노트 1-19P 76분
    5회차 제2장. (5) 자산수증이익과 채무면제이익 중 이월결손금 보전에 충당한 금액  본서 1-25p 이론노트 2장-7P 87분
    6회차 제2장. 2절. 임대보증금에 대한 간주익금  본서 1장-29p 이론노트 2장-11P 62분
    7회차 [3회] 제2장. 1.무상주 수령에 대한 배당소득 의제  본서 이론노트 2장-16P 77분
    8회차 Ch.1 문제 06  본서 1장-40p 이론노트 2장-24P 80분
    9회차 제2장. (3) 적용배제  본서 1-45p 이론노트 2장-30P 74분
    10회차 [4회] 제2장. 4절. 수입배당금에 대한 이중과세 조정  본서 1-64p 이론노트 2장-27P 70분
    11회차 Ch.2 문제 17  본서 1-69p 이론노트P 84분
    12회차 제3장. 3.손금에 관한 일반원칙  본서 1-93p 이론노트 3장-6P 73분
    13회차 [5회] 제3장. 2.손금불산입항목  본서 1-97p 이론노트 3장-4P 80분
    14회차 제3장. 2절. 세금과 공과금  본서 1-101p 이론노트 3장-8P 65분
    15회차 제3장. 4절. 인건비  본서 1-116p 이론노트 3장-16P 83분
    16회차 [6회] 제3장. 5. 주식보상비용  이론노트 3장-18P 77분
    17회차 제3장. 5. 기업업무추진비 한도  본서 1-130p 이론노트 3장-25P 68분
    18회차 Ch.3 문제 12  본서 1-134p 이론노트 3장-29P 77분
    19회차 [7회] 제3장. 3. 현물기부금 평가  본서 1-160p 이론노트 3장-32P 78분
    20회차 Ch.3 문제 20  본서 1-163p 이론노트P 73분
    21회차 제3장. 3-36. 지급이자 손금불산입 산식의 이해  본서 1-196p 이론노트 3장-42P 73분
    22회차 [8회] Ch.3 문제 31  본서 1-202p이론노트 4장-1P 72분
    23회차 제4장. (1) 현재가치 인도기준 특례  본서 1-222p 이론노트 4장-3P 69분
    24회차 Ch.4 문제 05  본서 1-232p이론노트 4장-8P 78분
    25회차 [9회] 제4장. 5. 임대료 및 임차료  본서 1-247p 이론노트 4장-11P 76분
    26회차 Ch.4 문제 13  본서 1-257p 이론노트 4장-14P 76분
    27회차 제4장. (2) 자산의 취득과 관련된 이자비용  본서 1-265p 이론노트 4장-16P 59분
    28회차 [10회] 제4장. 2. 재고자산의 평가  본서 1-275p이론노트 4장-19P 65분
    29회차 제4장. 3. 유가증권의 평가  본서 288p이론노트 4장-22P 76분
    30회차 제5장. 감가상각비  본서 1-319p이론노트 5장-1P 85분
    31회차 [11회] 제5장. 5-9. 장부에서 누계액이 감소한 경우  이론노트 5장-11P 78분
    32회차 Ch.5 문제 02  본서 1-322p이론노트 5장-5P 72분
    33회차 제5장. 5-13. 건설자금이자를 비용계상한 경우  본서 1-347p이론노트 5장-16P 83분
    34회차 [12회] Ch.5 문제 21  본서 1-387p이론노트 5장-20P 80분
    35회차 Ch.3 문제 04  본서 1-104p이론노트 3장-15P 65분
    36회차 제6장. 6-30. 일시상각충당금 설정의 응용  본서 1-504p이론노트 6장-33P 69분
    37회차 [13회] 제6장. 충당금과 준비금  이론노트 6장-1P 82분
    38회차 제6장. (3) 퇴직금전환금  본서 1-414p이론노트 6장-6P 70분
    39회차 제6장. 2. 퇴직연금충당금의 설정액  본서 1-428p이론노트 6장-13P 81분
    40회차 [14회] 제6장. 6-14. 총액법의 이해  이론노트 6장-19P 77분
    41회차 제6장. 6-18. 대손금 세무조정 연습  본서 1-452p이론노트 6장-22P 79분
    42회차 Ch.6 문제 15  본서 1장-463p이론노트 6장-22P 51분
    43회차 [15회] 제7장. 1. 의의  본서 1-546p이론노트 7장-2P 70분
    44회차 제7장. 1. 자산의 고가매입 및 저가양도의 세무조정  본서 1-529p이론노트 7장-9P 67분
    45회차 제7장. 3절. 가지급금 인정이자  본서 1-549p이론노트 7장-11P 98분
    46회차 [16회] 제7장. 4절. 불공정자본거래  본서 1-566p이론노트 7장-17P 82분
    47회차 Ch.7 문제 12  본서 1-575p이론노트 7장-19P 62분
    48회차 Ch.8 문제 1  본서 1-617p이론노트 8장-2P 69분
    49회차 [17회] 제8장. 8-3.직접외국납부세액  본서 p이론노트 8장-10P 76분
    50회차 제8장. (2) 외국납부세액공제액의 한도  본서 1-631p이론노트 8장-9P 65분
    51회차 8장 4절 최저한세  본서 1-660p이론노트 8장-21P 68분
    52회차 [소득세-1회] 1장. 1절. 소득세법 과세체계  이론노트2 1장-1P 58분
    53회차 제2장. 이자소득과 배당소득  이론노트2 2장-1p

    세무회계연습 2-5P

    68분
    54회차 제2장. (6) 비영업대금의 이익  이론노트2 2장-5p

    세무회계연습 2-22P

    67분
    55회차 [2회] 제2장. 2절. 금융소득의 수입시기  이론노트2 2장-11P 62분
    56회차 제2장. 4절. 배당소득의 이중과세 조정  이론노트2 2장-20p

    세무회계연습 2-13P

    94분
    57회차 Ch2. 문제1(이자소득의 과세구분)  이론노트2 5장-8p

    세무회계연습 2-5P

    58분
    58회차 [3회] 제7장. 2. 금융소득이 있는 경우 산출세액계산의 특례  이론노트2 7장-2p

    세무회계연습 2-257P

    75분
    59회차 제3장. 사업소득  이론노트2 3장-1p

    세무회계연습 2-4P

    83분
    60회차 제3장. (2) 필요경비산입 및 필요경비불산입  이론노트2 3장-6p

    세무회계연습 2-52P

    72분
    61회차 [4회] 제3장. (3) 기업업무추진비  이론노트2 3장-13p

    세무회계연습 2-55P

    80분
    62회차 제3장. (6) 기타 항목  이론노트2 3장-18p

    세무회계연습 2-63P

    71분
    63회차 제3장. 6절. 부동산임대업 소득  이론노트2 3장-25p

    세무회계연습 2-89P

    71분
    64회차 [5회] Ch3. 문제13(부동산임대업 관련 사업소득금액 계산)  이론노트2 4장-1p

    세무회계연습 2-91P

    68분
    65회차 제4장. (3) 복리후생적 급여  이론노트2 4장-4p

    세무회계연습 2-105P

    95분
    66회차 제4장. 6. 근로소득의 구분  이론노트2 4장-14P 70분
    67회차 [6회] 제4장. (3) 연금수령 및 연금외수령  이론노트2 4장-20p

    세무회계연습 2-132P

    72분
    68회차 Ch4. 문제10(연금소득금액의 계산)  이론노트2 4장-28p

    세무회계연습 2-136P

    70분
    69회차 제4장. (요약) 소기업, 소상공인 공제에 대한 과세체계  이론노트2 4장-31P 65분
    70회차 [7회] 제4장. 6. 기타소득의 과세방법  이론노트2 4장-37p

    세무회계연습 2-333P

    84분
    71회차 제6장. 종합소득공제  이론노트2 6장-1P 57분
    72회차 제6장. 3절. 기타공제  이론노트2 6장-8p

    세무회계연습 2-229P

    69분
    73회차 [8회] 제6장. (5) 공제대상 제외 사용금액  이론노트2 6장-12p

    세무회계연습 2-239P

    72분
    74회차 제7장. 6. 전자계산서 발급 전송에 대한 세액공제  이론노트2 7장-15p

    세무회계연습 2-270P

    77분
    75회차 제7장. (3) 의료비 세액공제  이론노트2 7장-19p

    세무회계연습 2-277P

    89분
    76회차 [9회] Ch7. 문제7(특별세액공제-사업소득자)  이론노트2 7장-24p

    세무회계연습 2-283P

    76분
    77회차 Ch7. 문제8(특별세액공제-사업소득자)  이론노트2 7장-27p

    세무회계연습 2-286P

    74분
    78회차 제7장. (5) 기타사항  이론노트2 7장-32p

    세무회계연습 2-326P

    83분
    79회차 [부가가치세-10회] 제1장. (개념) 부가가치세의 이해  이론노트2 1장-4p

    세무회계연습 3-5P

    64분
    80회차 제1장. (2-2) 재화의 공급 해당여부  이론노트2 2장-2p

    세무회계연습 3-5P

    73분
    81회차 제2장. 4. 부수재화 또는 용역  이론노트2 2장-14p

    세무회계연습 3-11P

    65분
    82회차 [11회] 제2장. 4. 재화 및 용역의 공급시기의 특례  이론노트2 2장-29p

    세무회계연습 3-14P

    80분
    83회차 제2장. 4절. 공급장소  이론노트2 2장-32P 65분
    84회차 제3장. (3) 수출로 간주되는 국내거래  이론노트2 3장-2p

    세무회계연습 3-25P

    66분
    85회차 [12회] 제3장. 2절. 면세  이론노트2 3장-10P 70분
    86회차 제4장. (5) 공급가액에 포함 또는 공제여부  이론노트2 4장-3p

    세무회계연습 3-39P

    73분
    87회차 Ch4. 문제2(재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준)  이론노트2 2장-12p

    세무회계연습 3-44P

    66분
    88회차 [13회] 제2장. (4) 사업상 증여  이론노트2 2장-19p

    세무회계연습 3-57P

    75분
    89회차 Ch4. 문제7(폐업시 잔존재화 공급의제)  이론노트2 4장-9p

    세무회계연습 3-60P

    76분
    90회차 Ch4. 문제14(부동산의 공급)  이론노트2 4장-11p

    세무회계연습 3-84P

    75분
    91회차 [14회] 제4장. 3절. 매출세액  이론노트2 4장-14p

    세무회계연습 3-102P

    72분
    92회차 제5장. 납부세액의 계산  이론노트2 5장-1p

    세무회계연습 3-149P

    83분
    93회차 Ch5. 문제2(매입세액공제)  이론노트2 5장-10p

    세무회계연습 3-153P

    71분
    94회차 [15회] 제5장. (3) 의제매입세액 공제액  이론노트2 5장-13p

    세무회계연습 3-168P

    68분
    95회차 Ch4. 문제10(겸영사업자의 공급가액 계산)  이론노트2 5장-20p

    세무회계연습 3-69P

    78분
    96회차 Ch5. 문제13(공통매입세액의 안분 및 정산)  이론노트2 5장-24p

    세무회계연습 3-191P

    89분
    97회차 [16회] 제6장. 신용카드매출전표등 발행세액공제  이론노트2 6장-2P 74분
    98회차 4절 재고매입세액 및 재고납부세액  이론노트2 7장-14P 85분
    교재
    • [세법] 2024 세법 이론노트 I (법인 국기) [12판]
    • <저자> 이승철,박지섭    
      <출판사> 용빈    
      <출간일> 2024년 02월 02일
    • <페이지수> 432페이지    
      <교재비> 22,000원19,800원

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    - 이승철

    연세대학교 경영학과 졸업

    공인회계사시험 합격

    삼일회계법인 근무

    육군 종합행정학교 근무

    현)우리회계법인 근무

    나무경영아카데미 강사

     

    - 박지섭

    성균관대학교 경영학부 졸업

    공인회계사시험 합격

    삼정회계법인 근무

    이현회계법인 근무

    )새로회계법인 근무

    나무경영아카데미 강사

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    [일러두기]

    이 책은 공인회계사와 세무사 시험 대비 이론서입니다.

    이 책은 5개의 세법 규정(법인세법, 소득세법, 부가가치세법, 상속세 및 증여세법, 국세기본법)에 대한 내용을 기술하고 있습니다.

    이 책은 5개 세법의 개정사항을 다음과 같이 반영하고 있습니다.

    ① 2024년 1월 1일부터 시행되는 세법 법률의 개정사항

    ② 2024년 1월 25일에 입법예고된 세법 시행령

    이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.


    [유의사항]

    출간일 현재 세법 시행령은 공포되지 않았으며, 2024년 2월 중으로 공포될 것으로 예상하고 있습니다. 

    2024년 2월 25일에 있을 공인회계사 1차 시험일 전에 세법 시행령이 공포되지 않는다면 입법예고된 세법 시행령을 반영하지 않은 세법 규정으로 시험문제를 풀이하여야 합니다.

    입법예고된 세법 시행령의 내용은 “개정안”으로 표시하였으니 참조하여 주시기 바랍니다.

     

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    1부 법인세법

    1장 법인세법 총론

    2장 익

    3장 손

    4장 손익 귀속사업연도와 자산 · 부채의 평가

    5장 감가상각비

    6장 충당금과 준비금

    7장 부당행위계산의 부인

    8장 과세표준 및 세액의 계산

    9장 법인세 납세절차

    10장 합병 및 분할에 대한 특례

    11장 법인세법 기타사항

     

    5부 국세기본법

    1장 조세총론 및 국세기본법 총칙

    2장 국세 부과와 세법 적용

    3장 납세의무

    4장 납세의무의 확장

    5장 국세와 일반채권과의 관계

    6장 과세와 환급

    7장 조세불복절차

    8장 납세자의 권리, 보칙 및 벌칙

     

     

    교재
    • [세법] 2024 세법 이론노트 II (소득 부가 상증) [12판]
    • <저자> 이승철,박지섭    
      <출판사> 용빈    
      <출간일> 2024년 02월 02일
    • <페이지수> 564페이지    
      <교재비> 22,000원19,800원

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    - 이승철

    연세대학교 경영학과 졸업

    공인회계사시험 합격

    삼일회계법인 근무

    육군 종합행정학교 근무

    현)우리회계법인 근무

    나무경영아카데미 강사

     

    - 박지섭

    성균관대학교 경영학부 졸업

    공인회계사시험 합격

    삼정회계법인 근무

    이현회계법인 근무

    )새로회계법인 근무

    나무경영아카데미 강사

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    [일러두기]

    이 책은 공인회계사와 세무사 시험 대비 이론서입니다.

    이 책은 5개의 세법 규정(법인세법, 소득세법, 부가가치세법, 상속세 및 증여세법, 국세기본법)에 대한 내용을 기술하고 있습니다.

    이 책은 5개 세법의 개정사항을 다음과 같이 반영하고 있습니다.

    ① 2024년 1월 1일부터 시행되는 세법 법률의 개정사항

    ② 2024년 1월 25일에 입법예고된 세법 시행령

    이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.


    [유의사항]

    출간일 현재 세법 시행령은 공포되지 않았으며, 2024년 2월 중으로 공포될 것으로 예상하고 있습니다. 

    2024년 2월 25일에 있을 공인회계사 1차 시험일 전에 세법 시행령이 공포되지 않는다면 입법예고된 세법 시행령을 반영하지 않은 세법 규정으로 시험문제를 풀이하여야 합니다.

    입법예고된 세법 시행령의 내용은 “개정안”으로 표시하였으니 참조하여 주시기 바랍니다.

     

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    제2부 소득세법

    제1장 소득세법 총론

    제2장 이자소득과 배당소득

    제3장 사업소득

    제4장 근로소득 · 연금소득 · 기타소득

    제5장 소득금액계산의 특례

    제6장 종합소득공제

    제7장 종합소득세의 계산

    제8장 퇴직소득세의 계산

    제9장 종합 · 퇴직소득세 납세절차

    제10장 양도소득세

    제11장 외국법인과 비거주자의 납세의무


    제3부 부가가치세법

    제1장 부가가치세법 총론

    제3장 영세율과 면세

    제4장 과세표준 및 매출세액의 계산

    제5장 납부세액의 계산

    제6장 차가감납부세액의 계산 및 납세절차

    제7장 간이과세


    제4부 상속세 및 증여세법

    제1장 상속세

    제2장 증여세

    제3장 재산의 평가

     

    교재
    • [세무회계연습] 2024 세무회계연습 I [19판]
    • <저자> 정재연,이승철,박지섭    
      <출판사> 용빈    
      <출간일> 2024년 02월 21일
    • <페이지수> 832페이지    
      <교재비> 34,000원30,600원

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    - 정재연

    고려대학교 경영학과 졸업

    고려대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 박사)

    공인회계사시험 합격

    삼일회계법인·삼덕회계법인 근무

    한국회계학회 부학회장

    현) 강원대학교 경영대학 교수

    현) 34대 한국세무학회장

     

    - 이승철

    연세대학교 경영학과 졸업

    공인회계사시험 합격

    삼일회계법인 근무

    육군 종합행정학교 근무

    현) 우리회계법인 근무

    현) 나무경영아카데미 강사

     

    - 박지섭

    성균관대학교 경영학부 졸업

    공인회계사시험 합격

    삼정회계법인 근무

    이현회계법인 근무

    현) 새로회계법인 근무

    현) 나무경영아카데미 강사

     

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    · 이 책은 공인회계사 2차시험 세법 과목과 세무사 2차시험 회계학 Ⅱ부 과목 대비 주관식 문제 연습서입니다.

    · 이 책의 내용에는 2024년 1월 1일부터 시행되는 각 조세관련 법률의 개정내용을 반영하였으며, 이 책의 출간일 현재 아직 공포되지 않은 각 법률의 시행령은 입법예고된 내용을 반영하였습니다.

    · 이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    Chapter 1. 법인세법 총론

    [문제 01] 결산조정사항과 신고조정사항

    [문제 02] 유보의 사후관리 및 세무상 자기자본의 계산

    [문제 03] 법인세 계산구조


    Chapter 2. 익금

    [문제 01] 익금과 익금불산입의 세무조정

    [문제 02] 출자전환 채무면제이익

    [문제 03] 간주임대료(1)

    [문제 04] 간주임대료(2)

    [문제 05] 간주임대료(3)

    [문제 06] 의제배당(1)-잉여금의 자본전입

    [문제 07] 의제배당(2)-잉여금의 자본전입

    [문제 08] 의제배당(3)-감자시 의제배당

    [문제 09] 의제배당(4)-감자시 의제배당

    [문제 10] 의제배당(5)-감자시 의제배당

    [문제 11] 의제배당(6)-감자시 의제배당

    [문제 12] 의제배당(7)-감자시 의제배당

    [문제 13] 의제배당(8)-감자시 의제배당

    [문제 14] 의제배당(9)-해산시 의제배당 및 자본준비금 감액 배당

    [문제 15] 배당소득에 대한 익금불산입(1)

    [문제 16] 배당소득에 대한 익금불산입(2)

    [문제 17] 배당소득에 대한 익금불산입(3)

    [문제 18] 배당소득에 대한 익금불산입(4)

    [문제 19] 배당소득에 대한 익금불산입(5)

    [문제 20] 배당소득에 대한 익금불산입(6)

    [문제 21] 배당소득에 대한 익금불산입(7)-외국자회사 수입배당금

    [문제 22] 배당소득에 대한 익금불산입 종합


    Chapter 3. 손금

    [문제 01] 손금과 손금불산입의 세무조정

    [문제 02] 업무무관비용

    [문제 03] 세금과 공과금

    [문제 04] 업무용승용차 관련 비용(1)

    [문제 05] 업무용승용차 관련 비용(2)

    [문제 06] 업무용승용차 관련 비용(3)-임차한 경우

    [문제 07] 인건비(1)

    [문제 08] 인건비(2)

    [문제 09] 인건비(3)

    [문제 10] 인건비(4)-주식보상비용

    [문제 11] 기업업무추진비(1)

    [문제 12] 기업업무추진비(2)

    [문제 13] 기업업무추진비(3)

    [문제 14] 기업업무추진비(4)

    [문제 15] 기업업무추진비(5)

    [문제 16] 기업업무추진비(6)

    [문제 17] 기업업무추진비(7)

    [문제 18] 기업업무추진비(8)

    [문제 19] 기부금(1)

    [문제 20] 기부금(2)

    [문제 21] 기부금(3)

    [문제 22] 기부금(4)

    [문제 23] 기부금(5)

    [문제 24] 기부금(6)

    [문제 25] 기부금(7)

    [문제 26] 기부금(8)-종합

    [문제 27] 기부금(9)-오류수정

    [문제 28] 기부금(10)-오류수정

    [문제 29] 지급이자 손금불산입(1)

    [문제 30] 지급이자 손금불산입(2)

    [문제 31] 지급이자 손금불산입(3)

    [문제 32] 지급이자 손금불산입(4)-일반차입금 건설자금이자

    [문제 33] 지급이자 손금불산입(5)-수입배당금 익금불산입

    [문제 34] 지급이자 손금불산입(6)-수입배당금 익금불산입


    Chapter 4. 손익 귀속사업연도 및 자산?부채의 평가

    [문제 01] 손익의 귀속시기(1)-재고자산의 일반 판매

    [문제 02] 손익의 귀속시기(2)-재고자산 할부판매

    [문제 03] 손익의 귀속시기(3)-부동산의 할부 판매

    [문제 04] 손익의 귀속시기(4)-재고자산 및 부동산의 할부 판매

    [문제 05] 손익의 귀속시기(5)-용역제공(건설업 포함)

    [문제 06] 손익의 귀속시기(6)-용역제공(건설업 포함)

    [문제 07] 손익의 귀속시기(7)-용역제공(건설업 포함)

    [문제 08] 손익의 귀속시기(8)-용역제공(건설업 포함)

    [문제 09] 손익의 귀속시기(9)-수입이자 등

    [문제 10] 손익의 귀속시기(10)-임대료 등

    [문제 11] 손익의 귀속시기(11)-임대료 등

    [문제 12] 손익의 귀속시기(12)-전기오류수정손익

    [문제 13] 손익의 귀속시기(13)-전기오류수정손익

    [문제 14] 손익의 귀속시기(14)-전기오류수정손익

    [문제 15] 자산의 취득원가(1)

    [문제 16] 자산의 취득원가(2)

    [문제 17] 자산의 평가

    [문제 18] 재고자산의 평가방법(1)

    [문제 19] 재고자산의 평가방법(2)

    [문제 20] 재고자산의 평가방법(3)

    [문제 21] 재고자산의 평가방법(4)

    [문제 22] 유가증권 평가(1)

    [문제 23] 유가증권 평가(2)

    [문제 24] 유가증권 평가(3)

    [문제 25] 유가증권 평가(4)

    [문제 26] 유가증권 평가(5)-전환사채의 발행

    [문제 27] 외화 자산?부채의 평가(1)

    [문제 28] 외화 자산?부채의 평가(2)

    [문제 29] 자산?부채의 취득 및 평가 종합

     

    Chapter 5. 감가상각비

    [문제 01] 상각범위액 결정요소

    [문제 02] 감가상각 시부인(1)

    [문제 03] 감가상각 시부인(2)

    [문제 04] 감가상각 시부인(3)

    [문제 05] 감가상각 시부인(4)

    [문제 06] 유형자산 감가상각비 종합

    [문제 07] 감가상각완료자산

    [문제 08] 건설자금이자(1)

    [문제 09] 건설자금이자(2)

    [문제 10] 건설자금이자(3)

    [문제 11] 토지 및 건물의 일괄취득

    [문제 12] 내용연수의 변경

    [문제 13] 감가상각방법의 변경

    [문제 14] 손상차손(1)

    [문제 15] 손상차손(2)

    [문제 16] 감가상각의제(1)

    [문제 17] 감가상각의제(2)

    [문제 18] 감가상각비 종합(1)

    [문제 19] 감가상각비 종합(2)

    [문제 20] 개발비(1)

    [문제 21] 개발비(2)

    [문제 22] 개발비(3)

    [문제 23] 사용수익기부자산(1)

    [문제 24] 사용수익기부자산(2)

    [문제 25] 자산평가증(1)

    [문제 26] 자산평가증(2)

    [문제 27] 한국채택국제회계기준 적용 법인의 감가상각비 손금산입 특례

    [문제 28] 특수관계인으로부터 양수한 자산


    Chapter 6. 충당금과 준비금

    [문제 01] 퇴직급여충당금(1)

    [문제 02] 퇴직급여충당금(2)

    [문제 03] 퇴직급여충당금(3)

    [문제 04] 퇴직급여충당금(4)

    [문제 05] 퇴직급여충당금(5)

    [문제 06] 퇴직연금충당금(1)-신고조정

    [문제 07] 퇴직연금충당금(2)-결산조정

    [문제 08] 퇴직연금충당금(3)-종합

    [문제 09] 퇴직연금충당금(4)-종합

    [문제 10] 퇴직연금충당금(5)-확정급여채무

    [문제 11] 퇴직연금충당금(6)-세무상 자본

    [문제 12] 대손금(1)

    [문제 13] 대손금(2)

    [문제 14] 대손금 및 대손충당금(1)

    [문제 15] 대손금 및 대손충당금(2)

    [문제 16] 대손금 및 대손충당금(3)

    [문제 17] 대손금 및 대손충당금(4)

    [문제 18] 대손금 및 대손충당금(5)

    [문제 19] 대손금 및 대손충당금(6)

    [문제 20] 대손금 및 대손충당금(7)

    [문제 21] 대손금 및 대손충당금(8)

    [문제 22] 대손금 및 대손충당금(9)

    [문제 23] 대손금 및 대손충당금(10)-채권?채무조정

    [문제 24] 일시상각충당금(1)

    [문제 25] 일시상각충당금(2)

    [문제 26] 일시상각충당금(3)

    [문제 27] 기타 미열거 충당금(1)-복구충당부채

    [문제 28] 기타 미열거 충당금(2)-판매보증충당부채

    [문제 29] 기타 미열거 충당금(3)-환불충당부채

    [문제 30] 고유목적사업준비금


    Chapter 7. 부당행위계산의 부인

    [문제 01] 자산의 매입 및 양도(1)

    [문제 02] 자산의 매입 및 양도(2)

    [문제 03] 자산의 매입 및 양도(3)-대금 분할지급

    [문제 04] 용역의 제공(1)-건설용역

    [문제 05] 용역의 제공(2)

    [문제 06] 업무무관가지급금(1)

    [문제 07] 업무무관가지급금(2)

    [문제 08] 업무무관가지급금(3)

    [문제 09] 업무무관가지급금(4)

    [문제 10] 자본거래를 통한 이익분여(1)-불공정합병

    [문제 11] 자본거래를 통한 이익분여(2)-불공정합병

    [문제 12] 자본거래를 통한 이익분여(3)-불균등증자(저가발행)

    [문제 13] 자본거래를 통한 이익분여(4)-불균등증자(저가발행)

    [문제 14] 자본거래를 통한 이익분여(5)-불균등증자(고가발행)

    [문제 15] 자본거래를 통한 이익분여(6)-불균등감자

    [문제 16] 자본거래를 통한 이익분여(7)-불균등감자

    [문제 17] 자본거래를 통한 이익분여(8)-불균등감자

    [문제 18] 자본거래를 통한 이익분여(9)-불균등감자

    [문제 19] 자본거래를 통한 이익분여(10)-불균등증자(저가발행) 및 인정이자


    Chapter 8. 과세표준 및 세액의 계산

    [문제 01] 결손금 소급공제(1)

    [문제 02] 결손금 이월공제 및 소급공제

    [문제 03] 결손금 소급공제(2)

    [문제 04] 외국납부세액공제(1)

    [문제 05] 외국납부세액공제(2)

    [문제 06] 외국납부세액공제(3)

    [문제 07] 외국납부세액공제(4)

    [문제 08] 재해손실세액공제(1)

    [문제 09] 재해손실세액공제(2)

    [문제 10] 사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제

    [문제 11] 조세특례제한법상 세액감면?공제

    [문제 12] 중소기업과 비중소기업의 비교

    [문제 13] 최저한세(1)

    [문제 14] 최저한세(2)

    [문제 15] 최저한세(3)

    [문제 16] 최저한세(4)

    [문제 17] 최저한세(5)

    [문제 18] 최저한세(6)

    [문제 19] 최저한세(7)


    Chapter 9. 법인세 납세절차

    [문제 01] 중간예납(1)

    [문제 02] 중간예납(2)

    [문제 03] 차감납부할 세액의 계산(1)

    [문제 04] 차감납부할 세액의 계산(2)

    [문제 05] 가산세(1)

    [문제 06] 가산세(2)

    [문제 07] 가산세(3)

    [문제 08] 가산세(4)

     

    Chapter 10. 합병 및 분할에 대한 특례

    [문제 01] 합병에 대한 과세체계-합병법인 및 피합병법인(1)

    [문제 02] 합병에 대한 과세체계-합병법인 및 피합병법인(2)

    [문제 03] 합병에 대한 과세체계-시가 초과 취득

    [문제 04] 합병에 대한 과세체계-피합병법인 주주 및 합병법인 주주

    [문제 05] 합병차익 감액배당

    [문제 06] 합병에 대한 과세체계-종합

    [문제 07] 합병에 대한 과세체계-과세이연요건(1)

    [문제 08] 합병에 대한 과세체계-과세이연요건(2)

    [문제 09] 불공정합병

    [문제 10] 합병에 대한 과세체계-종합

    [문제 11] 인적분할에 대한 과세체계

    [문제 12] 현물출자 취득가액

    [문제 13] 물적분할에 대한 과세체계

     

    Chapter 11. 법인세법 기타사항

    [문제 01] 연결납세제도(1)

    [문제 02] 연결납세제도(2)

    [문제 03] 연결납세제도(3)

    [문제 04] 연결납세제도(4)

    [문제 05] 토지등 양도소득에 대한 법인세(1)

    [문제 06] 토지등 양도소득에 대한 법인세(2)

    [문제 07] 토지등 양도소득에 대한 법인세(3)

    [문제 08] 청산소득에 대한 법인세(1)

    [문제 09] 청산소득에 대한 법인세(2)

    [문제 10] 비영리법인

    [문제 11] 투자?상생협력 촉진을 위한 과세특례(1)

    [문제 12] 투자?상생협력 촉진을 위한 과세특례(2)

    교재
    • [세무회계연습] 2024 세무회계연습 II [19판]
    • <저자> 정재연,이승철,박지섭    
      <출판사> 용빈    
      <출간일> 2024년 03월 22일
    • <페이지수> 884페이지    
      <교재비> 37,000원33,300원

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    - 정재연

    고려대학교 경영학과 졸업

    고려대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 박사)

    공인회계사시험 합격

    삼일회계법인 · 삼덕회계법인 근무

    한국회계학회 부학회장

    현) 강원대학교 경영대학 교수

    현) 34대 한국세무학회장

     

    - 이승철
    연세대학교 경영학과 졸업
    공인회계사시험 합격
    삼일회계법인 근무

    육군 종합행정학교 근무
    현) 우리회계법인 근무
    현) 나무경영아카데미 강사

     

    - 박지섭

    성균관대학교 경영학부 졸업

    공인회계사시험 합격

    삼정회계법인 근무

    이현회계법인 근무

    현) 새로회계법인 근무

    현) 나무경영아카데미 강사

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    * 이 책은 공인회계사 2차시험 세법 과목과 세무사 2차시험 회계학 Ⅱ부 과목 대비 주관식 문제 연습서입니다.
    * 이 책의 내용에는 2024년 1월 1일부터 시행되는 각 조세관련 법률의 개정내용 및 이에 수반되는 시행령의 개정내용을 반영하였습니다.
    * 이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.
     
     

    저자소개 | 도서소개 | 목차

    PART 2. 소득세법

    Chapter 2. 이자소득과 배당소득

    [문제 01] 이자소득의 과세구분

    [문제 02] 배당소득의 과세구분

    [문제 03] 금융소득 종합과세-과세체계의 이해

    [문제 04] 금융소득 종합과세-잉여금 자본전입 의제배당

    [문제 05] 금융소득 종합과세-감자시 의제배당(1)

    [문제 06] 금융소득 종합과세-감자시 의제배당(2)

    [문제 07] 금융소득 종합과세-출자공동사업자배당(1)

    [문제 08] 금융소득 종합과세-출자공동사업자배당(2)

    [문제 09] 금융소득 종합과세-종합(1)

    [문제 10] 금융소득 종합과세-종합(2)

    [문제 11] 금융소득 종합과세-종합(3)


    Chapter 3. 사업소득

    [문제 01] 총수입금액 계산

    [문제 02] 지급이자 및 양도자산의 상각시부인

    [문제 03] 기업업무추진비 및 기부금

    [문제 04] 업무용승용차 및 총수입금액 수입시기-법인과 개인 비교

    [문제 05] 사업소득금액의 계산(1)

    [문제 06] 사업소득금액의 계산(2)

    [문제 07] 사업소득금액의 계산(3)

    [문제 08] 사업소득금액의 계산(4)

    [문제 09] 사업소득금액의 계산(5)

    [문제 10] 사업소득금액의 계산(6)

    [문제 11] 추계에 의한 사업소득금액의 계산

    [문제 12] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(1)

    [문제 13] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(2)

    [문제 14] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(3)

    [문제 15] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(4)


    Chapter 4. 근로소득?연금소득?기타소득

    [문제 01] 근로소득금액(1)

    [문제 02] 근로소득금액(2)

    [문제 03] 근로소득금액(3)

    [문제 04] 근로소득금액(4)

    [문제 05] 근로소득금액(5)

    [문제 06] 근로소득금액(6)

    [문제 07] 근로소득 연말정산

    [문제 08] 법인세 소득처분과 소득세의 계산

    [문제 09] 연금소득금액의 계산(1)

    [문제 10] 연금소득금액의 계산(2)

    [문제 11] 연금소득금액의 계산(3)

    [문제 12] 연금소득금액의 계산(4)

    [문제 13] 연금소득금액의 계산(5)

    [문제 14] 연금소득금액의 계산(6)

    [문제 15] 연금소득의 분리과세 선택여부 판정(1)

    [문제 16] 연금소득의 분리과세 선택여부 판정(2)

    [문제 17] 기타소득금액(1)

    [문제 18] 기타소득금액(2)

    [문제 19] 기타소득금액(3)

    [문제 20] 기타소득금액(4)

    [문제 21] 근로소득?기타소득 종합(1)

    [문제 22] 근로소득?기타소득 종합(2)

    [문제 23] 연금소득?기타소득 종합

    [문제 24] 금융소득?근로소득?연금소득?기타소득 종합

    [문제 25] 종교인 소득에 대한 과세제도


    Chapter 5. 소득금액 계산의 특례

    [문제 01] 공동사업장 소득금액

    [문제 02] 부당행위계산부인 및 공동사업합산과세

    [문제 03] 출자공동사업자

    [문제 04] 결손금 및 이월결손금

    [문제 05] 결손금 소급공제

    [문제 06] 소득금액 계산의 특례(종합)

    [문제 07] 동업기업 과세특례(1)

    [문제 08] 동업기업 과세특례(2)

    [문제 09] 동업기업 과세특례-지분가액 조정


    Chapter 6. 종합소득공제

    [문제 01] 종합소득공제-근로소득자(1)

    [문제 02] 종합소득공제-근로소득자(2)

    [문제 03] 종합소득공제-사업소득자

    [문제 04] 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제(1)

    [문제 05] 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제(2)

    [문제 06] 종합소득공제-공동사업합산과세

    [문제 07] 종합소득공제-종합


    Chapter 7. 종합소득세의 계산

    [문제 01] 금융소득금액 및 세액의 계산(1)

    [문제 02] 금융소득금액 및 세액의 계산(2)

    [문제 03] 종합소득 산출세액과 결손금공제

    [문제 04] 종합소득세의 계산-세액공제

    [문제 05] 특별세액공제-근로소득자(1)

    [문제 06] 특별세액공제-근로소득자(2)

    [문제 07] 특별세액공제-사업소득자(1)

    [문제 08] 특별세액공제-사업소득자(2)

    [문제 09] 특별세액공제-기부금 세액공제

    [문제 10] 세액공제의 한도 적용

    [문제 11] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(1)

    [문제 12] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(2)

    [문제 13] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(3)

    [문제 14] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(4)

    [문제 15] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(5)

    [문제 16] 분리과세 주택임대소득에 대한 세액 계산의 특례

    [문제 17] 종합과세 사적연금소득에 대한 세액 계산의 특례

    [문제 18] 분리과세 기타소득에 대한 세액 계산의 특례

    [문제 19] 종합소득세의 계산-최저한세


    Chapter 8. 퇴직소득세의 계산

    [문제 01] 퇴직소득금액(1)

    [문제 02] 퇴직소득금액(2)

    [문제 03] 퇴직소득금액(3)

    [문제 04] 퇴직소득 산출세액의 계산

    [문제 05] 퇴직소득세의 과세이연(퇴직연금제도)

    [문제 06] 퇴직소득세의 과세이연(퇴직금 제도)

    [문제 07] 퇴직소득에 대한 세액정산


    Chapter 9. 종합?퇴직소득세 납세절차

    [문제 01] 근로소득 연말정산

    [문제 02] 근로소득 연말정산 및 자진납부할 세액의 계산

    [문제 03] 사업소득의 원천징수

    [문제 04] 개인사업자와 법인사업자 비교 

    [문제 05] 장부의 기록?보관 불성실가산세

    [문제 06] 가산세


    Chapter 10. 양도소득세

    [문제 01] 양도소득세 과세대상

    [문제 02] 양도가액과 취득가액의 계산(1)

    [문제 03] 양도가액과 취득가액의 계산(2)

    [문제 04] 양도소득 과세표준(1)

    [문제 05] 양도소득 과세표준(2)

    [문제 06] 양도소득 과세표준(3)

    [문제 07] 사업소득(부동산임대업) 및 양도소득

    [문제 08] 이월과세(1)

    [문제 09] 이월과세(2)

    [문제 10] 우회양도에 대한 부당행위계산의 부인

    [문제 11] 고가주택(1)

    [문제 12] 고가주택(2)

    [문제 13] 부담부증여(1)

    [문제 14] 부담부증여(2)

    [문제 15] 부담부증여(3)

    [문제 16] 겸용주택의 양도(1)

    [문제 17] 겸용주택의 양도(2)

    [문제 18] 겸용주택의 양도(3)

    [문제 19] 양도소득세(종합)

    [문제 20] 산출세액(1)

    [문제 21] 산출세액(2)

    [문제 22] 산출세액(3)

    [문제 23] 양도소득 가산세

    [문제 24] 예정신고 및 확정신고

    [문제 25] 국외자산에 대한 양도소득세(1)

    [문제 26] 국외자산에 대한 양도소득세(2)

    [문제 27] 국외 전출시 국내 주식의 양도소득세


    PART 3. 부가가치세법

    Chapter 2. 과세거래

    [문제 01] 과세대상(1)

    [문제 02] 과세대상(2)

    [문제 03] 부수재화 또는 용역

    [문제 04] 공급시기(1)

    [문제 05] 공급시기(2)


    Chapter 3. 영세율과 면세

    [문제 01] 영세율

    [문제 02] 면세(1)

    [문제 03] 면세(2)


    Chapter 4. 과세표준 및 매출세액의 계산

    [문제 01] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(1)

    [문제 02] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(2)

    [문제 03] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(3)

    [문제 04] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(4)

    [문제 05] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(5)

    [문제 06] 공급의제(1)-자기생산?취득재화의 공급의제

    [문제 07] 공급의제(2)-폐업시 잔존재화 공급의제

    [문제 08] 공급의제(3)-판매목적 타사업장 반출재화 공급의제

    [문제 09] 공급의제(4)-면세사업에의 전용

    [문제 10] 겸영사업자의 공급가액 계산(1)

    [문제 11] 겸영사업자의 공급가액 계산(2)

    [문제 12] 겸영사업자의 공급가액 계산(3)

    [문제 13] 부동산의 공급(1)

    [문제 14] 부동산의 공급(2)

    [문제 15] 부동산의 공급(3)

    [문제 16] 부동산의 공급(4)

    [문제 17] 부동산임대

    [문제 18] 겸용주택의 임대(1)

    [문제 19] 겸용주택의 임대(2)

    [문제 20] 대손세액공제

    [문제 21] 매출세액 종합(1)

    [문제 22] 매출세액 종합(2)

    [문제 23] 매출세액 종합(3)

    [문제 24] 매출세액 종합(4)

    [문제 25] 신고서식 작성(1)

    [문제 26] 신고서식 작성(2)

    [문제 27] 신고서식 작성(3)

    [문제 28] 신고서식 작성(4)


    Chapter 5. 납부세액의 계산

    [문제 01] 매입세액공제(1)

    [문제 02] 매입세액공제(2)

    [문제 03] 신고서식 작성(1)

    [문제 04] 신고서식 작성(2)

    [문제 05] 의제매입세액공제(1)-과세사업자

    [문제 06] 의제매입세액공제(2)-과세사업자

    [문제 07] 의제매입세액공제(3)-겸영사업자

    [문제 08] 의제매입세액공제(4)-겸영사업자

    [문제 09] 의제매입세액공제(5)-겸영사업자

    [문제 10] 의제매입세액공제(6)-제조업 특례

    [문제 11] 재활용폐자원 등 매입세액

    [문제 12] 공통매입세액의 안분 및 정산(1)

    [문제 13] 공통매입세액의 안분 및 정산(2)

    [문제 14] 공통매입세액의 안분 및 정산(3)

    [문제 15] 공통매입세액의 안분 및 정산(4)

    [문제 16] 공통매입세액의 안분 및 재계산(1)

    [문제 17] 공통매입세액의 안분 및 재계산(2)

    [문제 18] 공통매입세액의 안분 및 재계산(3)

    [문제 19] 재화의 면세전용 및 과세전환(1)

    [문제 20] 재화의 면세전용 및 과세전환(2)

    [문제 21] 재화의 면세전용 및 과세전환(3)

    [문제 22] 매입세액 종합(1)

    [문제 23] 매입세액 종합(2)

    [문제 24] 매입세액 종합(3)

    [문제 25] 매입세액 종합(4)

    [문제 26] 매입세액 종합(5)

    [문제 27] 매입세액 종합(6)

    [문제 28] 납부세액 종합(1)

    [문제 29] 납부세액 종합(2)

    [문제 30] 납부세액 종합(3)

    [문제 31] 납부세액 종합(4)


    Chapter 6. 차가감납부세액의 계산 및 납세절차

    [문제 01] 차가감납부세액 계산구조

    [문제 02] 가산세(1)

    [문제 03] 가산세(2)

    [문제 04] 가산세(3)

    [문제 05] 가산세(4)

    [문제 06] 가산세(5)

    [문제 07] 가산세(6)

    [문제 08] 가산세(7)

    [문제 09] 차가감납부세액의 계산


    Chapter 7. 간이과세

    [문제 01] 간이과세(1)

    [문제 02] 간이과세(2)

    [문제 03] 과세유형의 비교(1)

    [문제 04] 과세유형의 비교(2)

    [문제 05] 간이과세-겸영사업자(1)

    [문제 06] 간이과세-겸영사업자(2)

    [문제 07] 간이과세-겸영사업자(3)

    [문제 08] 간이과세 종합(1)

    [문제 09] 간이과세 종합(2)


    PART 4. 상속세 및 증여세법

    Chapter 1. 상속세

    [문제 01] 상속세 납부의무

    [문제 02] 상속세 과세가액(1)

    [문제 03] 상속세 과세가액(2)

    [문제 04] 상속세 과세가액(3)

    [문제 05] 상속세 과세가액(4)

    [문제 06] 상속세 과세표준(1)

    [문제 07] 상속세 과세표준(2)

    [문제 08] 상속세 과세표준(3)

    [문제 09] 상속세 과세표준(4)

    [문제 10] 신고납부세액(1)

    [문제 11] 신고납부세액(2)

    [문제 12] 수유자가 영리법인인 경우의 상속세

    [문제 13] 상속세 및 증여세(1)

    [문제 14] 상속세 및 증여세(2)

    [문제 15] 주식의 평가 및 상속세 계산


    Chapter 2. 증여세

    [문제 01] 증여재산공제(1)-혼인?출산 증여재산공제

    [문제 02] 증여재산공제(2)

    [문제 03] 증여세 차감납부세액(1)

    [문제 04] 증여세 차감납부세액(2)

    [문제 05] 증여세 과세표준(1)

    [문제 06] 증여세 과세표준(2)

    [문제 07] 증여재산가액의 계산

    [문제 08] 부동산무상사용에 따른 이익의 증여

    [문제 09] 불공정합병에 따른 이익의 증여

    [문제 10] 증자에 따른 이익의 증여

    [문제 11] 초과배당에 따른 이익의 증여

    [문제 12] 주식의 상장 등에 따른 이익의 증여

    [문제 13] 재산 취득 후 재산가치 증가에 따른 이익의 증여

    [문제 14] 특수관계법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제(1)

    [문제 15] 특수관계법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제(2)

    [문제 16] 특수관계법인으로부터 제공받은 사업기회로 발생한 이익의 증여의제

    [문제 17] 증여추정

    [문제 18] 약술형 문제(1)

    [문제 19] 약술형 문제(2)


    Chapter 3. 재산의 평가

    [문제 01] 상속재산의 평가

    [문제 02] 비상장주식의 평가(1)

    [문제 03] 비상장주식의 평가(2)

    [문제 04] 주식의 평가


     

     

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