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실강 업데이트중 [2차대비] 주관식 과정 | 세무회계연습 | 이승철 교수 |
2026년 세무회계연습 (이승철)

교수

이승철 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 152시간 |
    <제공시간> 228시간
  • <적용분류> 세무사 2차
  • [총 결제금액] 0
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2026대비

세무회계연습

이승철 교수

  • 강의소개
    1. 세무사, 회계사 2차 시험에 해당하는 이론강의를 통하여 단기간에 이론학습과 실전연습을 동시에 익혀
      2차 시험에 완벽히 대비하고자 합니다.
    2. 본 강의는 26년 1월에 촬영되는 강의이며 [부가세, 법인세, 소득세] 강의가 제공됩니다.
      본 강의에 포함되지 않은 합병 및 분할, 연결 / 퇴직·양도소득세 / 상속세 및 증여세는 공개특강으로 제공됩니다.
    3. 세무사, 회계사 2차 시험을 준비하시는 동차수험생, 유예수험생 모두 수강하실 수 있는 강의입니다.
    4. 온라인 단과반은 모의고사가 제공되지 않습니다.
    5. 업데이트중인 강의는 강의 일정보다 온라인 수강기간이 먼저 종료되는 경우에만 소정의 기간이 제공되며,
      그 외에는 추가 기간 제공이 되지 않습니다.
  • 교재안내
    1. 2026 세무회계연습 I [21판] (정재연, 이승철, 박지섭 공저)[출간예정]
    2. 2026 세무회계연습 Ⅱ [21판] (정재연, 이승철, 박지섭 공저)
    3. 2026 세법 이론노트 I (법인 국기) [14판] (이승철, 박지섭 공저)
    4. 2026 세법 이론노트 II (소득 부가 상증) [14판] (이승철, 박지섭 공저)
  • 마스터본 안내
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    3. [마스터본 안내 사항 바로 가기]
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 228시간 [총 강의시간 152시간]
  • 업데이트시간
    1. 오전강의 : 오후 4시
    2. 오후강의 : 저녁 9시
    3. 저녁강의 : 다음날 낮 12시
    4. 강의 일정은 변경 될 수 있으며 일정 변경시에는 별도 문자 안내 드리니
      개인정보수정에서 수신여부 및 회원정보 연락처를 확인바랍니다.

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 [1회] OT / [부가가치세법] 제1장. 1절. 1. 부가가치의 개념  이론노트 부가세 1장-1P 78분
2회차 제1장. 3절. (3) 사업자의 구분  이론노트 부가세 1장-10P 78분
3회차 제2장. 1절. (3) 조세의 물납  이론노트 부가세 2장-5P 74분
4회차 [2회] 제2장. 3절. 공급시기  이론노트 부가세 2장-25P 79분
5회차 제3장. 문제 04  연습서 부가세 3-14P 68분
6회차 제1장. 2절. 영세율의 이해  이론노트 부가세 1장-8P 84분
7회차 [3회] 제3장. 1절. 3) 기타의 재화 또는 용역  이론노트 부가세 3장-8P 75분
8회차 제4장. 과세표준 및 매출세액의 계산  이론노트 부가세 4장-1P 79분
9회차 Ch 04. 문제 02  연습서 부가세 3-44P 70분
10회차 [4회] 제2장. 2절. (3) 개인적 공급  이론노트 부가세 2장-19P 78분
11회차 Ch 04. 문제 07  연습서 부가세 3-61P 74분
12회차 Ch 04. 문제 14  연습서 부가세 3-85P 69분
13회차 [5회] 제4장. 2절. (2) 겸용주택 임대용역의 경우  이론노트 부가세 4장-12P 81분
14회차 Ch 04. 문제 21  연습서 부가세 3-106P 83분
15회차 제4장. 4절. 3. 영수증  이론노트 부가세 4장-26P 77분
16회차 [6회] 제5장. 납부세액의 계산  이론노트 부가세 5장-1P 83분
17회차 제5장. 2절. 기타 공제 매입세엑  이론노트 부가세 5장-10P 52분
18회차 제5장. 2절. 2. 의제매입세액  이론노트 부가세 5장-11P 62분
19회차 [7회] 제5장. 2절. (4) 의제매입세액 공제시기 및 추징  이론노트 부가세 5장-15P 79분
20회차 Ch 05. 문제 32  연습서 부가세 3-267P 79분
21회차 제5장. 3절. 1. 일반적인 경우  이론노트 부가세 5장-20P 70분
22회차 [8회] Ch 05. 문제 15  연습서 부가세 3-201P 70분
23회차 Ch 05. 문제 17  연습서 부가세 3-209P 75분
24회차 제5장. 4절. 과세사업 전환시 매입세액 공제액  이론노트 부가세 5장-27P 73분
25회차 [9회] Ch 05. 문제 26  연습서 부가세 3-242P 89분
26회차 제6장. 1절. 1. 신용카드매출전표 등 발행세액공제  이론노트 부가세 6장-2P 58분
27회차 제6장. 3절. 1. 신고 관련 가산세  이론노트 부가세 6장-20P 78분
28회차 [10회] Ch 06. 문제 03  연습서 부가세 3-296P 79분
29회차 제7장. 간이과세  이론노트 부가세 7장-1P 81분
30회차 Ch 07. 문제 03  연습서 부가세 3-338P 50분
31회차 [11회] [법인세법] 제1장. 3절. 세무조정  이론노트 법인세 1장-9P 90분
32회차 제1장. 3절. 세무조정  유인물P 64분
33회차 제1장. 4절. 2. 기타  이론노트 법인세 1장-18P 80분
34회차 [12회] 제1장. 4절. (2) 사외유출 소득처분의 유형  이론노트 법인세 1장-21P 78분
35회차 제2장. 1절. (6) 법정 출자전환 채무면제이익 중 결손금 보전에 충당할 금액  이론노트 법인세 2장-8P 71분
36회차 제2장. 2절. 임대보증금에 대한 간주익금  이론노트 법인세 2장-11P 75분
37회차 [13회] 제2장. 3절. 의제배당  이론노트 법인세 2장-16P 78분
38회차 Ch 02. 문제 06  연습서 법인세 1-40P 70분
39회차 Ch 02. 문제 08  연습서 법인세 1-46P 86분
40회차 [14회] 제2장. 3절. 3. 의제배당의 귀속시기  이론노트 법인세 2장-28P 76분
41회차 Ch 02. 문제 17  연습서 법인세 1-75P 79분
42회차 Ch 02. 문제 21  연습서 법인세 1-87P 72분
43회차 [15회] 제3장. 1절. (2) 손금항목의 예시  이론노트 법인세 3장-2P 75분
44회차 제3장. 2절. 세금과 공과금  이론노트 법인세 3장-9P 68분
45회차 제3장. 2절. 인건비  이론노트 법인세 3장-17P 78분
46회차 [16회] 제3장. 4절. 5. 주식보상비용  이론노트 법인세 3장-19P 81분
47회차 제3장. 5절. 3. 귀속시기  이론노트 법인세 3장-25P 78분
48회차 Ch 03. 문제 13  연습서 법인세 1-149P 63분
49회차 [17회] Ch 03. 문제 18  연습서 법인세 1-171P 77분
50회차 의제 기부금의 참고사항  유인물P 70분
51회차 Ch 03. 문제 22  연습서 법인세 1-186P 79분
52회차 [18회] Ch 03. 문제 29  연습서 법인세 1-215P 76분
53회차 제3장. 7절. (4) 업무무관자산적수  이론노트 법인세 3장-43P 75분
54회차 Ch 03. 문제 36  연습서 법인세 1-236P 71분
55회차 [19회] 제4장. 1절. (2) 회수기일 도래기준 특례  이론노트 법인세 4장-3P 82분
56회차 제4장. 1절. (2) 진행기준⑤  이론노트 법인세 4장-7P 100분
57회차 제4장. 1절. 4. 이자수익 및 이자비용  이론노트 법인세 4장-8P 42분
교재
  • [세무회계연습] 2026 세무회계연습 I [21판]
  • <저자> 정재연,이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2026년 02월 12일
  • <페이지수> 896페이지    
    <교재비> 38,000원34,200원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 정재연

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 박사)

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 · 삼덕회계법인 근무

34대 한국세무학회장

현) 강원대학교 총장

현) 한국회계학회 부학회장 

 

- 이승철
연세대학교 경영학과 졸업
공인회계사시험 합격
삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무
현) 나무경영아카데미 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

현) 새로회계법인 근무

현) 나무경영아카데미 강사

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 이 책은 공인회계사 2차시험 세법 과목과 세무사 2차시험 회계학 Ⅱ부 과목 대비 주관식 문제 연습서입니다.

 

- 이 책의 내용에는 4개의 세법 규정(법인세법, 소득세법, 부가가치세법, 상속세 및 증여세법)에 대한 문제를 기술하고 있습니다.

 

- 이 책은 4개 세법의 개정사항을 다음과 같이 반영하고 있습니다.

  ① 2026년 1월 1일부터 시행되는 세법 법률의 개정사항

  ② 2026년 1월 19일에 입법예고된 세법 시행령의 개정사항

 

- 이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.

저자소개 | 도서소개 | 목차

Chapter 1. 법인세법 총론

[문제 01] 결산조정사항과 신고조정사항

[문제 02] 유보의 사후관리 및 세무상 자기자본의 계산

[문제 03] 법인세 계산구조


Chapter 2. 익금

[문제 01] 익금과 익금불산입의 세무조정

[문제 02] 출자전환 채무면제이익

[문제 03] 간주임대료(1)

[문제 04] 간주임대료(2)

[문제 05] 간주임대료(3)

[문제 06] 의제배당(1)-잉여금의 자본전입

[문제 07] 의제배당(2)-잉여금의 자본전입

[문제 08] 의제배당(3)-감자시 의제배당

[문제 09] 의제배당(4)-감자시 의제배당

[문제 10] 의제배당(5)-감자시 의제배당

[문제 11] 의제배당(6)-감자시 의제배당

[문제 12] 의제배당(7)-감자시 의제배당

[문제 13] 의제배당(8)-감자시 의제배당

[문제 14] 의제배당(9)-감자시 의제배당

[문제 15] 의제배당(10)-해산시 의제배당 및 자본준비금 감액 배당

[문제 16] 배당소득에 대한 익금불산입(1)

[문제 17] 배당소득에 대한 익금불산입(2)

[문제 18] 배당소득에 대한 익금불산입(3)

[문제 19] 배당소득에 대한 익금불산입(4)

[문제 20] 배당소득에 대한 익금불산입(5)

[문제 21] 배당소득에 대한 익금불산입(6)

[문제 22] 배당소득에 대한 익금불산입(7)-외국자회사 수입배당금

[문제 23] 배당소득에 대한 익금불산입 종합


Chapter 3. 손금

[문제 01] 손금 및 손금불산입(1)

[문제 02] 손금 및 손금불산입(2)

[문제 03] 손금 및 손금불산입(3)-공동경비

[문제 04] 세금과 공과금

[문제 05] 업무용승용차 관련 비용(1)

[문제 06] 업무용승용차 관련 비용(2)

[문제 07] 업무용승용차 관련 비용(3)-임차한 경우

[문제 08] 인건비(1)

[문제 09] 인건비(2)

[문제 10] 인건비(3)

[문제 11] 인건비(4)-주식보상비용

[문제 12] 기업업무추진비(1)

[문제 13] 기업업무추진비(2)

[문제 14] 기업업무추진비(3)

[문제 15] 기업업무추진비(4)

[문제 16] 기업업무추진비(5)

[문제 17] 기업업무추진비(6)

[문제 18] 기업업무추진비(7)

[문제 19] 기업업무추진비(8)

[문제 20] 기업업무추진비(9)

[문제 21] 기부금(1)

[문제 22] 기부금(2)

[문제 23] 기부금(3)

[문제 24] 기부금(4)

[문제 25] 기부금(5)

[문제 26] 기부금(6)

[문제 27] 기부금(7)

[문제 28] 기부금(8)-종합

[문제 29] 기부금(9)-오류수정

[문제 30] 기부금(10)-오류수정

[문제 31] 지급이자 손금불산입(1)

[문제 32] 지급이자 손금불산입(2)

[문제 33] 지급이자 손금불산입(3)

[문제 34] 지급이자 손금불산입(4)-일반차입금 건설자금이자

[문제 35] 지급이자 손금불산입(5)-수입배당금 익금불산입

[문제 36] 지급이자 손금불산입(6)-수입배당금 익금불산입


Chapter 4. 손익 귀속사업연도와 자산 · 부채의 평가

[문제 01] 손익의 귀속시기(1)-재고자산의 일반 판매

[문제 02] 손익의 귀속시기(2)-재고자산 할부판매

[문제 03] 손익의 귀속시기(3)-부동산의 할부 판매

[문제 04] 손익의 귀속시기(4)-재고자산 및 부동산의 할부 판매

[문제 05] 손익의 귀속시기(5)-용역제공(건설업 포함)

[문제 06] 손익의 귀속시기(6)-용역제공(건설업 포함)

[문제 07] 손익의 귀속시기(7)-용역제공(건설업 포함)

[문제 08] 손익의 귀속시기(8)-용역제공(건설업 포함)

[문제 09] 손익의 귀속시기(9)-수입이자 등

[문제 10] 손익의 귀속시기(10)-임대료 등

[문제 11] 손익의 귀속시기(11)-임대료 등

[문제 12] 손익의 귀속시기(12)-전기오류수정손익

[문제 13] 손익의 귀속시기(13)-전기오류수정손익

[문제 14] 손익의 귀속시기(14)-전기오류수정손익

[문제 15] 자산의 취득원가(1)

[문제 16] 자산의 취득원가(2)

[문제 17] 자산의 평가

[문제 18] 재고자산의 평가방법(1)

[문제 19] 재고자산의 평가방법(2)

[문제 20] 재고자산의 평가방법(3)

[문제 21] 재고자산의 평가방법(4)

[문제 22] 유가증권 평가(1)

[문제 23] 유가증권 평가(2)

[문제 24] 유가증권 평가(3)

[문제 25] 유가증권 평가(4)

[문제 26] 유가증권 평가(5)

[문제 27] 유가증권 평가(6)-전환사채의 발행

[문제 28] 외화 자산 · 부채의 평가

[문제 29] 자산 · 부채의 취득 및 평가 종합


Chapter 5. 감가상각비

[문제 01] 상각범위액 결정요소

[문제 02] 감가상각 시부인(1)

[문제 03] 감가상각 시부인(2)

[문제 04] 감가상각 시부인(3)

[문제 05] 감가상각 시부인(4)

[문제 06] 유형자산 감가상각비 종합

[문제 07] 감가상각완료자산

[문제 08] 건설자금이자(1)

[문제 09] 건설자금이자(2)

[문제 10] 건설자금이자(3)

[문제 11] 건설자금이자(4)

[문제 12] 토지 및 건물의 일괄취득

[문제 13] 내용연수의 변경

[문제 14] 감가상각방법의 변경

[문제 15] 손상차손(1)

[문제 16] 손상차손(2)

[문제 17] 감가상각의제(1)

[문제 18] 감가상각의제(2)

[문제 19] 감가상각비 종합(1)

[문제 20] 감가상각비 종합(2)

[문제 21] 개발비(1)

[문제 22] 개발비(2)

[문제 23] 개발비(3)

[문제 24] 개발비(4)-주식보상비용

[문제 25] 사용수익기부자산(1)

[문제 26] 사용수익기부자산(2)

[문제 27] 자산평가증(1)

[문제 28] 자산평가증(2)

[문제 29] 한국채택국제회계기준 적용 법인의 감가상각비 손금산입 특례

[문제 30] 특수관계인으로부터 양수한 자산


Chapter 6. 충당금과 준비금

[문제 01] 퇴직급여충당금(1)

[문제 02] 퇴직급여충당금(2)

[문제 03] 퇴직급여충당금(3)

[문제 04] 퇴직급여충당금(4)

[문제 05] 퇴직급여충당금(5)

[문제 06] 퇴직연금충당금(1)-신고조정

[문제 07] 퇴직연금충당금(2)-결산조정

[문제 08] 퇴직연금충당금(3)-종합

[문제 09] 퇴직연금충당금(4)-종합

[문제 10] 퇴직연금충당금(5)-확정급여채무

[문제 11] 퇴직연금충당금(6)-세무상 자본

[문제 12] 대손금(1)

[문제 13] 대손금(2)

[문제 14] 대손금 및 대손충당금(1)

[문제 15] 대손금 및 대손충당금(2)

[문제 16] 대손금 및 대손충당금(3)

[문제 17] 대손금 및 대손충당금(4)

[문제 18] 대손금 및 대손충당금(5)

[문제 19] 대손금 및 대손충당금(6)

[문제 20] 대손금 및 대손충당금(7)

[문제 21] 대손금 및 대손충당금(8)

[문제 22] 대손금 및 대손충당금(9)

[문제 23] 대손금 및 대손충당금(10)-채권 · 채무조정

[문제 24] 일시상각충당금(1)

[문제 25] 일시상각충당금(2)

[문제 26] 일시상각충당금(3)

[문제 27] 기타 미열거 충당금(1)-복구충당부채

[문제 28] 기타 미열거 충당금(2)-판매보증충당부채

[문제 29] 기타 미열거 충당금(3)-환불충당부채

[문제 30] 기타 미열거 충당금(4)

[문제 31] 고유목적사업준비금


Chapter 7. 부당행위계산의 부인

[문제 01] 자산의 매입 및 양도(1)

[문제 02] 자산의 매입 및 양도(2)

[문제 03] 자산의 매입 및 양도(3)-대금 분할지급

[문제 04] 용역의 제공(1)-건설용역

[문제 05] 용역의 제공(2)-임대용역

[문제 06] 업무무관가지급금(1)

[문제 07] 업무무관가지급금(2)

[문제 08] 업무무관가지급금(3)

[문제 09] 업무무관가지급금(4)

[문제 10] 업무무관가지급금(5)

[문제 11] 업무무관가지급금(6)

[문제 12] 자본거래를 통한 이익분여(1)-불공정합병

[문제 13] 자본거래를 통한 이익분여(2)-불공정합병

[문제 14] 자본거래를 통한 이익분여(3)-불균등증자(저가발행)

[문제 15] 자본거래를 통한 이익분여(4)-불균등증자(저가발행)

[문제 16] 자본거래를 통한 이익분여(5)-불균등증자(고가발행)

[문제 17] 자본거래를 통한 이익분여(6)-불균등감자

[문제 18] 자본거래를 통한 이익분여(7)-불균등감자

[문제 19] 자본거래를 통한 이익분여(8)-불균등감자

[문제 20] 자본거래를 통한 이익분여(9)-불균등감자

[문제 21] 자본거래를 통한 이익분여(10)-불균등증자(저가발행) 및 인정이자


Chapter 8. 과세표준 및 세액의 계산

[문제 01] 결손금 소급공제(1)

[문제 02] 결손금 이월공제 및 소급공제

[문제 03] 결손금 소급공제(2)

[문제 04] 결손금 소급공제(3)

[문제 05] 외국납부세액공제(1)

[문제 06] 외국납부세액공제(2)

[문제 07] 외국납부세액공제(3)

[문제 08] 외국납부세액공제(4)

[문제 09] 재해손실세액공제(1)

[문제 10] 재해손실세액공제(2)

[문제 11] 사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제

[문제 12] 조세특례제한법상 세액감면 · 공제

[문제 13] 중소기업과 비중소기업의 비교

[문제 14] 최저한세(1)

[문제 15] 최저한세(2)

[문제 16] 최저한세(3)

[문제 17] 최저한세(4)

[문제 18] 최저한세(5)

[문제 19] 최저한세(6)

[문제 20] 최저한세(7)


Chapter 9. 법인세 납세절차

[문제 01] 중간예납(1)

[문제 02] 중간예납(2)

[문제 03] 차감납부할 세액의 계산(1)

[문제 04] 차감납부할 세액의 계산(2)

[문제 05] 가산세(1)

[문제 06] 가산세(2)

[문제 07] 가산세(3)

[문제 08] 가산세(4)


Chapter 10. 합병 및 분할에 대한 특례

[문제 01] 합병에 대한 과세체계-합병법인 및 피합병법인(1)

[문제 02] 합병에 대한 과세체계-합병법인 및 피합병법인(2)

[문제 03] 합병에 대한 과세체계-시가 초과 취득

[문제 04] 합병에 대한 과세체계-피합병법인 주주 및 합병법인 주주

[문제 05] 합병차익 감액배당

[문제 06] 합병에 대한 과세체계-종합

[문제 07] 합병에 대한 과세체계-과세이연요건(1)

[문제 08] 합병에 대한 과세체계-과세이연요건(2)

[문제 09] 불공정합병

[문제 10] 합병에 대한 과세체계-종합

[문제 11] 인적분할에 대한 과세체계

[문제 12] 현물출자 취득가액

[문제 13] 물적분할에 대한 과세체계(1)

[문제 14] 물적분할에 대한 과세체계(2)


Chapter 11. 법인세법 기타사항

[문제 01] 연결납세제도(1)

[문제 02] 연결납세제도(2)

[문제 03] 연결납세제도(3)

[문제 04] 연결납세제도(4)

[문제 05] 토지등 양도소득에 대한 법인세(1)

[문제 06] 토지등 양도소득에 대한 법인세(2)

[문제 07] 토지등 양도소득에 대한 법인세(3)

[문제 08] 청산소득에 대한 법인세(1)

[문제 09] 청산소득에 대한 법인세(2)

[문제 10] 비영리법인

[문제 11] 투자 · 상생협력 촉진을 위한 과세특례(1)

[문제 12] 투자 · 상생협력 촉진을 위한 과세특례(2)

교재
  • [세법] 2026 세법 이론노트 I (법인 국기) [14판]
  • <저자> 이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2026년 01월 27일
  • <페이지수> 456페이지    
    <교재비> 25,000원22,500원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 이승철

연세대학교 경영학과 졸업

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무

현) 나무경영아카데미 세법/세무회계 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

새로회계법인 근무

나무경영아카데미 세법/세무회계 강사

 

 

저자소개 | 도서소개 | 목차

이 책은 공인회계사와 세무사 시험 대비 이론서입니다.

- 이 책은 5개의 세법 규정(법인세법, 소득세법, 부가가치세법, 상속세 및 증여세법, 국세기본법)에 대한 내용을 기술하고 있습니다.

- 이 책은 5개 세법의 개정사항을 다음과 같이 반영하고 있습니다.

  ① 2026년 1월 1일부터 시행되는 세법 법률의 개정사항

  ② 2026년 1월 19일에 입법예고된 시행되는 세법 시행령의 개정사항

- 이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com 에서 수강하실 수 있습니다.

 

저자소개 | 도서소개 | 목차

 PART 1 법인세법 

제1장  법인세법 총론 

  1절  법인세의 과세대상과 납세의무자 

  2절  사업연도 및 납세지 

  3절  세무조정 

  4절  소득처분 

  5절  법인세 계산구조 

 

제2장  익금 

  1절  익금항목 및 익금불산입항목 

  2절  임대보증금에 대한 간주익금 

  3절  의제배당 

  4절  상법에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당 

  5절  수입배당금에 대한 이중과세 조정 

 

제3장  손금 

  1절  손금항목 및 손금불산입항목 

  2절  세금과 공과금 

  3절  업무용승용차 관련 비용 

  4절  인건비 

  5절  기업업무추진비 

  6절  기부금 

  7절  지급이자 

 

제4장  손익 귀속사업연도와 자산 · 부채의 평가 

  1절  손익 귀속사업연도 

  2절  자산의 취득가액 

  3절  자산 · 부채의 평가 

 

제5장  감가상각비 

  1절  감가상각비 세무조정의 구조 

  2절  감가상각자산 

  3절  상각범위액 결정요소 

  4절  감가상각 시부인 

  5절  감가상각비에 대한 특수문제 

 

제6장  충당금과 준비금 

  1절  퇴직급여충당금 

  2절  퇴직연금충당금 

  3절  대손금 및 대손충당금 

  4절  일시상각충당금 및 압축기장충당금 

  5절  준비금 

 

제7장  부당행위계산의 부인 

  1절  부당행위계산의 부인 개요 

  2절  자산의 고가매입·저가양도 

  3절  가지급금 인정이자 

  4절  불공정자본거래 

 

제8장  과세표준 및 세액의 계산 

  1절  과세표준 및 산출세액 

  2절  세액감면 

  3절  세액공제 

  4절  최저한세 

  보론 : 간접투자회사 등이 납부한 외국법인세액공제 및 투자신탁이익 원천징수세액 특례 

 

제9장  법인세 납세절차 

  1절  사업연도 중도의 신고 · 납부 

  2절  법인세의 신고와 납부 

  3절  결정 · 경정/징수 및 환급 

  4절  가산세 

 

제10장  합병 및 분할에 대한 특례 

  1절  합병에 대한 과세체계 

  2절  인적분할에 대한 과세체계 

  3절  물적분할 및 현물출자에 대한 과세체계 

  4절  합병 및 분할에 대한 기타문제 

 

제11장  법인세법 기타사항 

  1절  연결납세방식 

  2절  신탁소득에 대한 과세 

  3절  토지등 양도소득에 대한 법인세 

  4절  청산소득에 대한 법인세 

  5절  비영리법인의 각 사업연도 소득에 대한 법인세 

  6절  미환류소득에 대한 법인세 


 PART 5 국세기본법 

제1장  조세총론 및 국세기본법 총칙 

  조세총론 

  1절  국세기본법 통칙 

  2절  기간과 기한 

  3절  서류의 송달 

  4절  인격 

 

제2장  국세 부과와 세법 적용 

  1절  국세부과의 원칙 

  2절  세법적용의 원칙 

  3절  중장기 조세정책운용계획 

 

제3장  납세의무 

  1절  납세의무의 성립 

  2절  납세의무의 확정 

  3절  납세의무의 소멸 

 

제4장  납세의무의 확장 

  1절  납세의무의 승계 

  2절  연대납세의무 

  3절  제2차 납세의무 

 

제5장  국세와 일반채권과의 관계 

  1절  국세의 우선권 

  2절  기타사항 

 

제6장  과세와 환급 

  1절  관할관청 

  2절  수정신고, 경정 등의 청구 및 기한 후 신고 

  3절  가산세의 부과와 감면 

  4절  국세의 환급 

 

제7장  조세불복절차 

  1절  조세불복제도의 개요 

  2절  불복청구의 절차 

  3절  불복청구에 대한 심리와 결정 

 

제8장  납세자의 권리, 보칙 및 벌칙 

  1절  납세자의 권리 

  2절  보칙 

  3절  벌칙 

교재
  • [세법] 2026 세법 이론노트 II (소득 부가 상증) [14판]
  • <저자> 이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2026년 01월 27일
  • <페이지수> 584페이지    
    <교재비> 26,000원23,400원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 이승철

연세대학교 경영학과 졸업

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무

현) 나무경영아카데미 세법/세무회계 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

새로회계법인 근무

 나무경영아카데미 세법/세무회계 강사 

저자소개 | 도서소개 | 목차

이 책은 공인회계사와 세무사 시험 대비 이론서입니다.

- 이 책은 5개의 세법 규정(법인세법, 소득세법, 부가가치세법, 상속세 및 증여세법, 국세기본법)에 대한 내용을 기술하고 있습니다.

- 이 책은 5개 세법의 개정사항을 다음과 같이 반영하고 있습니다.

  ① 2026년 1월 1일부터 시행되는 세법 법률의 개정사항

  ② 2026년 1월 19일에 입법예고된 시행되는 세법 시행령의 개정사항

- 이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com 에서 수강하실 수 있습니다.

 

저자소개 | 도서소개 | 목차

 PART 2 소득세법 

제1장  소득세법 총론

  1절  소득세법 과세체계

  2절  납세의무자

  3절  과세기간과 납세지

  4절  종합소득세 계산구조


제2장  이자소득과 배당소득

  1절  금융소득의 범위

  2절  금융소득의 수입시기

  3절  금융소득의 종류별 과세방법

  4절  배당소득의 이중과세 조정


제3장  사업소득

  1절  사업소득

  2절  사업소득금액의 계산

  3절  법인세법 각사업연도소득금액과 소득세법 사업소득금액의 비교

  4절  사업소득의 수입시기 및 과세방법

  5절  기준경비율제도

  6절  부동산임대업 소득


제4장  근로소득 · 연금소득 · 기타소득

  1절  근로소득

  2절  연금소득

  3절  기타소득

  보론 : 종교인소득에 대한 과세제도


제5장  소득금액계산의 특례

  1절  부당행위계산의 부인

  2절  공동사업의 소득분배

  3절  결손금과 이월결손금의 공제

  4절  채권 등에 대한 소득금액의 계산 특례 및 원천징수 특례

  5절  기타의 소득금액계산 특례

  보론 : 동업기업 과세특례


제6장  종합소득공제

  1절  인적공제

  2절  특별소득공제

  3절  기타공제

  4절  조세특례제한법 소득공제

  5절  기타사항


제7장  종합소득세의 계산

  1절  종합소득산출세액

  2절  세액감면

  3절  세액공제

  4절  결정세액 계산의 특례

  5절  조세감면의 제한 및 사후관리

  보론 : 간접투자회사 등이 납부한 외국법인세액공제 및 원천징수세액 특례


제8장  퇴직소득세의 계산

  1절  퇴직소득의 범위 등

  2절  퇴직소득세액의 계산

  3절  퇴직소득의 과세방법


제9장  종합 · 퇴직소득세 납세절차

  1절  과세기간 중도의 신고 · 납부 

  2절  과세표준확정신고와 자진납부

  3절  결정 · 경정/징수 및 환급

  4절  가산세

  5절  성실신고확인제도

  6절  지급명세서 및 간이지급명세서의 제출


제10장  양도소득세

  1절  양도소득의 범위

  2절  비과세 양도소득

  3절  취득시기 및 양도시기

  4절  양도소득과세표준의 계산

  5절  양도소득금액계산의 특례

  6절  양도소득세의 계산

  7절  양도소득세의 납세절차

  8절  국외자산 양도에 대한 양도소득세

  9절  거주자의 출국 시 국내 주식 등에 대한 과세 특례


제11장  외국법인과 비거주자의 납세의무

  1절  국내원천소득

  2절  과세방법


 PART 3 부가가치세법 

제1장  부가가치세법 총론

  1절  부가가치세의 특징

  2절  영세율과 면세의 개념과 원리

  3절  납세의무자

  4절  과세기간

  5절  납세지

  6절  사업자등록


제2장  과세거래

  1절  일반적인 과세거래

  2절  재화의 공급의제

  3절  공급시기

  4절  공급장소


제3장  영세율과 면세

  1절  영세율

  2절  면세


제4장  과세표준 및 매출세액의 계산

  1절  일반적인 경우의 공급가액

  2절  공급가액계산의 특례

  3절  매출세액

  4절  세금계산서


제5장  납부세액의 계산

  1절  세금계산서 매입세액

  2절  기타 공제 매입세액

  3절  공통매입세액의 안분계산

  4절  면세사업용 감가상각자산의 과세사업 전환시 공제되는 매입세액의 계산


제6장  차가감납부세액의 계산 및 납세절차

  1절  경감 · 공제세액

  2절  신고 · 납부 및 환급절차

  3절  가산세


제7장  간이과세

  1절  간이과세제도의 개요

  2절  과세유형의 변경

  3절  간이과세자의 부가가치세계산과 납세절차

  4절  재고매입세액 및 재고납부세액


 PART 4 상속세 및 증여세법 

제1장  상속세

  1절  상속세 총론

  2절  상속세 과세가액

  3절  상속세 과세표준의 계산

  4절  상속세 신고납부세액의 계산

  5절  상속세 납세절차


제2장  증여세

  1절  증여세 총론

  2절  증여세 과세가액

  3절  증여세 과세표준의 계산

  4절  증여세 신고납부세액의 계산

  5절  증여세 납세절차

  6절  변칙적인 증여거래

  7절  증여의제 및 증여추정


제3장  재산의 평가

  1절  재산 평가의 체계

  2절  부동산 등의 보충적 평가방법

  3절  주식 및 출자지분에 대한 보충적 평가방법

  4절  기타의 재산에 대한 보충적 평가방법

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