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실강 업데이트완료 심화과정 | 심화세무회계 | 이승철 교수 |
2024년 심화 세무회계연습 (24년 7월) (이승철)

교수

이승철 교수

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 120시간 |
    <제공시간> 181시간
  • <적용분류> 회계사 1차, 세무사 1차, 회계사 2차, 세무사 2차
  • [총 결제금액] 0
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2024년

심화
세무회계연습

이승철 교수

  • 강의소개
    1. 동차합격을 목표로 객관식종합반에 앞서 세무회계 학습을 통해 세법 계산구조의 이해를 높임으로써
      1차시험과 2차시험을 동시에 대비하고자 합니다.
    2. 내용 설명을 좀 더 보강하고 1차시험 수준을 상회하는 주제는 과감히 생략하여 보다
      쉽게 세법 계산구조의 틀을 완성하는데 주안점
      을 두었습니다
    3. 본 강의는 회계사/세무사 수험생 모두 수강 가능합니다.
    4. 또렷한 색상 구분과 깔끔함으로 강의 이해도를 더 높일 수 있습니다.
    5. 온라인 단과반은 모의고사를 제공하지 않습니다.
  • 제공기간
  • 90일
  • 제공시간
  • 181시간 [총 강의시간 120시간]
  • 촬영월
  • 2024년 7월 회계사 심화 종합반

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 [1회] OT / 제1장. 3절. 세무조정  이론노트 1장-8P 88분
2회차 Ch1. 문제1(결산조정사항과 신고조정사항)  이론노트 1장-12p

세무회계연습 1-5P

79분
3회차 제1장. 1. 유보(추인)  이론노트 1장-13p

세무회계연습 1-264P

53분
4회차 [2회] 제1장. 2. 기타  이론노트 1장-17P 71분
5회차 제2장. 익금  이론노트 2장-1P 75분
6회차 Ch2. 문제2(출자전환 채무면제이익)  이론노트 2장-5p

세무회계연습 1-25P

69분
7회차 [3회] 제2장. 2. (간주임대료) 추계하지 않는 경우  이론노트 2장-12p

세무회계연습 1-29P

77분
8회차 제2장. 1. 무상주 수령에 대한 배당소득 의제(의제배당 범위)  이론노트 2장-12p

세무회계연습 1-29P

77분
9회차 Ch2. 문제7(의제배당-잉여금의 자본전입)  이론노트 2장-24p

세무회계연습 1-43P

84분
10회차 [4회] 제2장. 1. 무상주 수령에 대한 배당소득 의제  이론노트 2장-17p

세무회계연습 1-61P

77분
11회차 Ch2. 문제15(배당소득에 대한 익금불산입)  이론노트 2장-33p

세무회계연습 1-64P

81분
12회차 제2장. 2. 외국자회사 수입배당금액의 익금불산입(소득처분)  이론노트 2장-33p

세무회계연습 1-84P

76분
13회차 [5회] 제3장. 1절. 손금항목 및 손금불산입항목  이론노트 3장-1p

세무회계연습 1-97P

67분
14회차 제3장. 2. 손금불산입항목(업무무관비용)  이론노트 3장-5p

세무회계연습 1-97P

79분
15회차 제3장. 2. 공과금  이론노트 3장-10p

세무회계연습 1-101P

65분
16회차 [6회] Ch3. 문제7(인건비)  이론노트 3장-20p

세무회계연습 1-116P

66분
17회차 제3장. 2. 현물 기업업무추진비 평가  이론노트 3장-22P 81분
18회차 기업업무추진비 요약 / Ch3. 문제11(기업업무추진비)  이론노트 3장-27p

세무회계연습 1-130P

64분
19회차 [7회] Ch3. 문제11(기업업무추진비)  이론노트 3장-29p

세무회계연습 1-137P

70분
20회차 제3장. 5. 기부금 한도  이론노트 3장-33p

세무회계연습 1-160P

77분
21회차 제3장. 7절. 지급이자  이론노트 3장-37P 74분
22회차 [8회] 제3장. 4. 업무무관자산 관련이자(가지급금 제외항목)  이론노트 3장-41p

세무회계연습 1-196P

72분
23회차 제4장. 2. 자산 판매손익의 귀속사업연도(일반원칙)  이론노트 4장-2p

세무회계연습 1-217P

74분
24회차 Ch4. 문제2(손익 귀속시기-재고자산 할부판매)  이론노트 4장-5p

세무회계연습 1-222P

80분
25회차 [9회] 제4장. 4. 이자수익 및 이자비용  이론노트 4장-8p

세무회계연습 1-5P

68분
26회차 제4장. 6. 기타손익  이론노트 4장-12p

세무회계연습 1-253P

81분
27회차 Ch4. 문제16(자산의 취득원가)  이론노트 6장-19p

세무회계연습 1-268P

66분
28회차 [10회] 제4장. 3절. 자산, 부채의 평가  이론노트 4장-18p

세무회계연습 1-272P

82분
29회차 제4장. 3. 유가증권의 평가  이론노트 4장-22p

세무회계연습 1-288P

66분
30회차 제5장. 감가상각비  이론노트 5장-1p

세무회계연습 1-319P

60분
31회차 [11회] 제5장. 4절. 감가상각 시부인  이론노트 5장-10P 77분
32회차 제5장. (2) 즉시상각의제  이론노트 5장-12p

세무회계연습 1-322P

87분
33회차 제5장. (3) 건설자금이자 관련 세무조정  이론노트 5장-16p

세무회계연습 1-347P

53분
34회차 [12회] 제5장. 1. 감가상각의제  이론노트 5장-17p

세무회계연습 1-368P

80분
35회차 제5장. 4. 감가상각자산의 평가증  이론노트 5장-20p

세무회계연습 1-397P

78분
36회차 제3장. 3절. 업무용승용차 관련 비용  이론노트 3장-15p

세무회계연습 1-113P

70분
37회차 [13회] 제6장. (6-32) 국고보조금, 공사부담금의 세무조정  이론노트 6장-35p

세무회계연습 1-504P

66분
38회차 제6장. (3) 현실적인 퇴직  이론노트 6장-4P 73분
39회차 Ch6. 문제2(퇴직급여충당금)  이론노트 6장-11p

세무회계연습 1-414P

76분
40회차 [14회] Ch6. 문제7(퇴직연금충당금)  이론노트 6장-14p

세무회계연습 1-431P

65분
41회차 제6장. 2. 대손금  이론노트 6장-19P 72분
42회차 제6장. 4. 대손충당금의 설정  이론노트 6장-25p

세무회계연습 1-452P

81분
43회차 [15회] Ch6. 문제17(대손금 및 대손충당금)  이론노트 7장-2p

세무회계연습 1-471P

77분
44회차 제7장. (2) 용역을 제공하거나 제공받는 경우 시가 산정  이론노트 7장-8p

세무회계연습 1-543P

81분
45회차 제7장. 3절. 가지급금 인정이자  이론노트 7장-11p

세무회계연습 1-549P

65분
46회차 [16회] Ch7. 문제7(업무무관가지급금)  이론노트 7장-16p

세무회계연습 1-552P

81분
47회차 제7장. 4. 증여세법상 불공정자본거래와의 비교  이론노트 7장-20p

세무회계연습 1-566P

78분
48회차 Ch7. 문제14(불균등증자-고가발행)  이론노트 8장-1p

세무회계연습 1-586P

54분
49회차 [17회] Ch8. 문제1(결손금 소급공제)  이론노트 8장-3p

세무회계연습 1-617P

69분
50회차 제8장. (8-4) 의제외국납부세액  이론노트 8장-11p

세무회계연습 1-628P

79분
51회차 Ch8. 문제5(외국납부세액공제)  이론노트 8장-14p

세무회계연습 1-631P

89분
52회차 [18회] Ch8. 문제14(최저한세)  이론노트2 1장-1p

세무회계연습 1-664P

74분
53회차 제2장. 이자소득과 배당소득  이론노트2 2장-1p

세무회계연습 2-5P

68분
54회차 제2장. (6) 비영업대금의 이익  이론노트2 2장-5p

세무회계연습 2-22P

67분
55회차 [19회] 제2장. 2절. 금융소득의 수입시기  이론노트2 2장-11P 62분
56회차 제2장. 4절. 배당소득의 이중과세 조정  이론노트2 2장-20p

세무회계연습 2-13P

94분
57회차 Ch2. 문제1(이자소득의 과세구분)  이론노트2 5장-8p

세무회계연습 2-5P

58분
58회차 [20회] 제7장. 2. 금융소득이 있는 경우 산출세액계산의 특례  이론노트2 7장-2p

세무회계연습 2-257P

75분
59회차 제3장. 사업소득  이론노트2 3장-1p

세무회계연습 2-4P

83분
60회차 제3장. (2) 필요경비산입 및 필요경비불산입  이론노트2 3장-6p

세무회계연습 2-52P

72분
61회차 [21회] 제3장. (3) 기업업무추진비  이론노트2 3장-13p

세무회계연습 2-55P

80분
62회차 제3장. (6) 기타 항목  이론노트2 3장-18p

세무회계연습 2-63P

71분
63회차 제3장. 6절. 부동산임대업 소득  이론노트2 3장-25p

세무회계연습 2-89P

71분
64회차 [22회] Ch3. 문제13(부동산임대업 관련 사업소득금액 계산)  이론노트2 4장-1p

세무회계연습 2-91P

68분
65회차 제4장. (3) 복리후생적 급여  이론노트2 4장-4p

세무회계연습 2-105P

95분
66회차 제4장. 6. 근로소득의 구분  이론노트2 4장-14P 70분
67회차 [23회] 제4장. (3) 연금수령 및 연금외수령  이론노트2 4장-20p

세무회계연습 2-132P

72분
68회차 Ch4. 문제10(연금소득금액의 계산)  이론노트2 4장-28p

세무회계연습 2-136P

70분
69회차 제4장. (요약) 소기업, 소상공인 공제에 대한 과세체계  이론노트2 4장-31P 65분
70회차 [24회] 제4장. 6. 기타소득의 과세방법  이론노트2 4장-37p

세무회계연습 2-333P

84분
71회차 제6장. 종합소득공제  이론노트2 6장-1P 57분
72회차 제6장. 3절. 기타공제  이론노트2 6장-8p

세무회계연습 2-229P

69분
73회차 [25회] 제6장. (5) 공제대상 제외 사용금액  이론노트2 6장-12p

세무회계연습 2-239P

72분
74회차 제7장. 6. 전자계산서 발급 전송에 대한 세액공제  이론노트2 7장-15p

세무회계연습 2-270P

77분
75회차 제7장. (3) 의료비 세액공제  이론노트2 7장-19p

세무회계연습 2-277P

89분
76회차 [26회] Ch7. 문제7(특별세액공제-사업소득자)  이론노트2 7장-24p

세무회계연습 2-283P

76분
77회차 Ch7. 문제8(특별세액공제-사업소득자)  이론노트2 7장-27p

세무회계연습 2-286P

74분
78회차 제7장. (5) 기타사항  이론노트2 7장-32p

세무회계연습 2-326P

83분
79회차 [27회] 제1장. (개념) 부가가치세의 이해  이론노트2 1장-4p

세무회계연습 3-5P

64분
80회차 제1장. (2-2) 재화의 공급 해당여부  이론노트2 2장-2p

세무회계연습 3-5P

73분
81회차 제2장. 4. 부수재화 또는 용역  이론노트2 2장-14p

세무회계연습 3-11P

65분
82회차 [28회] 제2장. 4. 재화 및 용역의 공급시기의 특례  이론노트2 2장-29p

세무회계연습 3-14P

80분
83회차 제2장. 4절. 공급장소  이론노트2 2장-32P 65분
84회차 제3장. (3) 수출로 간주되는 국내거래  이론노트2 3장-2p

세무회계연습 3-25P

66분
85회차 [29회] 제3장. 2절. 면세  이론노트2 3장-10P 70분
86회차 제4장. (5) 공급가액에 포함 또는 공제여부  이론노트2 4장-3p

세무회계연습 3-39P

73분
87회차 Ch4. 문제2(재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준)  이론노트2 2장-12p

세무회계연습 3-44P

66분
88회차 [30회] 제2장. (4) 사업상 증여  이론노트2 2장-19p

세무회계연습 3-57P

75분
89회차 Ch4. 문제7(폐업시 잔존재화 공급의제)  이론노트2 4장-9p

세무회계연습 3-60P

76분
90회차 Ch4. 문제14(부동산의 공급)  이론노트2 4장-11p

세무회계연습 3-84P

75분
91회차 [31회] 제4장. 3절. 매출세액  이론노트2 4장-14p

세무회계연습 3-102P

72분
92회차 제5장. 납부세액의 계산  이론노트2 5장-1p

세무회계연습 3-149P

83분
93회차 Ch5. 문제2(매입세액공제)  이론노트2 5장-10p

세무회계연습 3-153P

71분
94회차 [32회] 제5장. (3) 의제매입세액 공제액  이론노트2 5장-13p

세무회계연습 3-168P

68분
95회차 Ch4. 문제10(겸영사업자의 공급가액 계산)  이론노트2 5장-20p

세무회계연습 3-69P

78분
96회차 Ch5. 문제13(공통매입세액의 안분 및 정산)  이론노트2 5장-24p

세무회계연습 3-191P

89분
97회차 [33회] 제6장. 신용카드매출전표등 발행세액공제  이론노트2 6장-2P 74분
98회차 4절 재고매입세액 및 재고납부세액  이론노트2 7장-14P 85분
교재
  • [세법] 2024 세법 이론노트 I (법인 국기) [12판]
  • <저자> 이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2024년 02월 02일
  • <페이지수> 432페이지    
    <교재비> 22,000원19,800원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 이승철

연세대학교 경영학과 졸업

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무

현)우리회계법인 근무

나무경영아카데미 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

)새로회계법인 근무

나무경영아카데미 강사

저자소개 | 도서소개 | 목차

[일러두기]

이 책은 공인회계사와 세무사 시험 대비 이론서입니다.

이 책은 5개의 세법 규정(법인세법, 소득세법, 부가가치세법, 상속세 및 증여세법, 국세기본법)에 대한 내용을 기술하고 있습니다.

이 책은 5개 세법의 개정사항을 다음과 같이 반영하고 있습니다.

① 2024년 1월 1일부터 시행되는 세법 법률의 개정사항

② 2024년 1월 25일에 입법예고된 세법 시행령

이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.


[유의사항]

출간일 현재 세법 시행령은 공포되지 않았으며, 2024년 2월 중으로 공포될 것으로 예상하고 있습니다. 

2024년 2월 25일에 있을 공인회계사 1차 시험일 전에 세법 시행령이 공포되지 않는다면 입법예고된 세법 시행령을 반영하지 않은 세법 규정으로 시험문제를 풀이하여야 합니다.

입법예고된 세법 시행령의 내용은 “개정안”으로 표시하였으니 참조하여 주시기 바랍니다.

 

저자소개 | 도서소개 | 목차

1부 법인세법

1장 법인세법 총론

2장 익

3장 손

4장 손익 귀속사업연도와 자산 · 부채의 평가

5장 감가상각비

6장 충당금과 준비금

7장 부당행위계산의 부인

8장 과세표준 및 세액의 계산

9장 법인세 납세절차

10장 합병 및 분할에 대한 특례

11장 법인세법 기타사항

 

5부 국세기본법

1장 조세총론 및 국세기본법 총칙

2장 국세 부과와 세법 적용

3장 납세의무

4장 납세의무의 확장

5장 국세와 일반채권과의 관계

6장 과세와 환급

7장 조세불복절차

8장 납세자의 권리, 보칙 및 벌칙

 

 

교재
  • [세법] 2024 세법 이론노트 II (소득 부가 상증) [12판]
  • <저자> 이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2024년 02월 02일
  • <페이지수> 564페이지    
    <교재비> 22,000원19,800원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 이승철

연세대학교 경영학과 졸업

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무

현)우리회계법인 근무

나무경영아카데미 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

)새로회계법인 근무

나무경영아카데미 강사

저자소개 | 도서소개 | 목차

[일러두기]

이 책은 공인회계사와 세무사 시험 대비 이론서입니다.

이 책은 5개의 세법 규정(법인세법, 소득세법, 부가가치세법, 상속세 및 증여세법, 국세기본법)에 대한 내용을 기술하고 있습니다.

이 책은 5개 세법의 개정사항을 다음과 같이 반영하고 있습니다.

① 2024년 1월 1일부터 시행되는 세법 법률의 개정사항

② 2024년 1월 25일에 입법예고된 세법 시행령

이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.


[유의사항]

출간일 현재 세법 시행령은 공포되지 않았으며, 2024년 2월 중으로 공포될 것으로 예상하고 있습니다. 

2024년 2월 25일에 있을 공인회계사 1차 시험일 전에 세법 시행령이 공포되지 않는다면 입법예고된 세법 시행령을 반영하지 않은 세법 규정으로 시험문제를 풀이하여야 합니다.

입법예고된 세법 시행령의 내용은 “개정안”으로 표시하였으니 참조하여 주시기 바랍니다.

 

저자소개 | 도서소개 | 목차

제2부 소득세법

제1장 소득세법 총론

제2장 이자소득과 배당소득

제3장 사업소득

제4장 근로소득 · 연금소득 · 기타소득

제5장 소득금액계산의 특례

제6장 종합소득공제

제7장 종합소득세의 계산

제8장 퇴직소득세의 계산

제9장 종합 · 퇴직소득세 납세절차

제10장 양도소득세

제11장 외국법인과 비거주자의 납세의무


제3부 부가가치세법

제1장 부가가치세법 총론

제3장 영세율과 면세

제4장 과세표준 및 매출세액의 계산

제5장 납부세액의 계산

제6장 차가감납부세액의 계산 및 납세절차

제7장 간이과세


제4부 상속세 및 증여세법

제1장 상속세

제2장 증여세

제3장 재산의 평가

 

교재
  • [세무회계연습] 2024 세무회계연습 I [19판]
  • <저자> 정재연,이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2024년 02월 21일
  • <페이지수> 832페이지    
    <교재비> 34,000원30,600원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 정재연

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 박사)

공인회계사시험 합격

삼일회계법인·삼덕회계법인 근무

한국회계학회 부학회장

현) 강원대학교 경영대학 교수

현) 34대 한국세무학회장

 

- 이승철

연세대학교 경영학과 졸업

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무

현) 우리회계법인 근무

현) 나무경영아카데미 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

현) 새로회계법인 근무

현) 나무경영아카데미 강사

 

저자소개 | 도서소개 | 목차

· 이 책은 공인회계사 2차시험 세법 과목과 세무사 2차시험 회계학 Ⅱ부 과목 대비 주관식 문제 연습서입니다.

· 이 책의 내용에는 2024년 1월 1일부터 시행되는 각 조세관련 법률의 개정내용을 반영하였으며, 이 책의 출간일 현재 아직 공포되지 않은 각 법률의 시행령은 입법예고된 내용을 반영하였습니다.

· 이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.

저자소개 | 도서소개 | 목차

Chapter 1. 법인세법 총론

[문제 01] 결산조정사항과 신고조정사항

[문제 02] 유보의 사후관리 및 세무상 자기자본의 계산

[문제 03] 법인세 계산구조


Chapter 2. 익금

[문제 01] 익금과 익금불산입의 세무조정

[문제 02] 출자전환 채무면제이익

[문제 03] 간주임대료(1)

[문제 04] 간주임대료(2)

[문제 05] 간주임대료(3)

[문제 06] 의제배당(1)-잉여금의 자본전입

[문제 07] 의제배당(2)-잉여금의 자본전입

[문제 08] 의제배당(3)-감자시 의제배당

[문제 09] 의제배당(4)-감자시 의제배당

[문제 10] 의제배당(5)-감자시 의제배당

[문제 11] 의제배당(6)-감자시 의제배당

[문제 12] 의제배당(7)-감자시 의제배당

[문제 13] 의제배당(8)-감자시 의제배당

[문제 14] 의제배당(9)-해산시 의제배당 및 자본준비금 감액 배당

[문제 15] 배당소득에 대한 익금불산입(1)

[문제 16] 배당소득에 대한 익금불산입(2)

[문제 17] 배당소득에 대한 익금불산입(3)

[문제 18] 배당소득에 대한 익금불산입(4)

[문제 19] 배당소득에 대한 익금불산입(5)

[문제 20] 배당소득에 대한 익금불산입(6)

[문제 21] 배당소득에 대한 익금불산입(7)-외국자회사 수입배당금

[문제 22] 배당소득에 대한 익금불산입 종합


Chapter 3. 손금

[문제 01] 손금과 손금불산입의 세무조정

[문제 02] 업무무관비용

[문제 03] 세금과 공과금

[문제 04] 업무용승용차 관련 비용(1)

[문제 05] 업무용승용차 관련 비용(2)

[문제 06] 업무용승용차 관련 비용(3)-임차한 경우

[문제 07] 인건비(1)

[문제 08] 인건비(2)

[문제 09] 인건비(3)

[문제 10] 인건비(4)-주식보상비용

[문제 11] 기업업무추진비(1)

[문제 12] 기업업무추진비(2)

[문제 13] 기업업무추진비(3)

[문제 14] 기업업무추진비(4)

[문제 15] 기업업무추진비(5)

[문제 16] 기업업무추진비(6)

[문제 17] 기업업무추진비(7)

[문제 18] 기업업무추진비(8)

[문제 19] 기부금(1)

[문제 20] 기부금(2)

[문제 21] 기부금(3)

[문제 22] 기부금(4)

[문제 23] 기부금(5)

[문제 24] 기부금(6)

[문제 25] 기부금(7)

[문제 26] 기부금(8)-종합

[문제 27] 기부금(9)-오류수정

[문제 28] 기부금(10)-오류수정

[문제 29] 지급이자 손금불산입(1)

[문제 30] 지급이자 손금불산입(2)

[문제 31] 지급이자 손금불산입(3)

[문제 32] 지급이자 손금불산입(4)-일반차입금 건설자금이자

[문제 33] 지급이자 손금불산입(5)-수입배당금 익금불산입

[문제 34] 지급이자 손금불산입(6)-수입배당금 익금불산입


Chapter 4. 손익 귀속사업연도 및 자산?부채의 평가

[문제 01] 손익의 귀속시기(1)-재고자산의 일반 판매

[문제 02] 손익의 귀속시기(2)-재고자산 할부판매

[문제 03] 손익의 귀속시기(3)-부동산의 할부 판매

[문제 04] 손익의 귀속시기(4)-재고자산 및 부동산의 할부 판매

[문제 05] 손익의 귀속시기(5)-용역제공(건설업 포함)

[문제 06] 손익의 귀속시기(6)-용역제공(건설업 포함)

[문제 07] 손익의 귀속시기(7)-용역제공(건설업 포함)

[문제 08] 손익의 귀속시기(8)-용역제공(건설업 포함)

[문제 09] 손익의 귀속시기(9)-수입이자 등

[문제 10] 손익의 귀속시기(10)-임대료 등

[문제 11] 손익의 귀속시기(11)-임대료 등

[문제 12] 손익의 귀속시기(12)-전기오류수정손익

[문제 13] 손익의 귀속시기(13)-전기오류수정손익

[문제 14] 손익의 귀속시기(14)-전기오류수정손익

[문제 15] 자산의 취득원가(1)

[문제 16] 자산의 취득원가(2)

[문제 17] 자산의 평가

[문제 18] 재고자산의 평가방법(1)

[문제 19] 재고자산의 평가방법(2)

[문제 20] 재고자산의 평가방법(3)

[문제 21] 재고자산의 평가방법(4)

[문제 22] 유가증권 평가(1)

[문제 23] 유가증권 평가(2)

[문제 24] 유가증권 평가(3)

[문제 25] 유가증권 평가(4)

[문제 26] 유가증권 평가(5)-전환사채의 발행

[문제 27] 외화 자산?부채의 평가(1)

[문제 28] 외화 자산?부채의 평가(2)

[문제 29] 자산?부채의 취득 및 평가 종합

 

Chapter 5. 감가상각비

[문제 01] 상각범위액 결정요소

[문제 02] 감가상각 시부인(1)

[문제 03] 감가상각 시부인(2)

[문제 04] 감가상각 시부인(3)

[문제 05] 감가상각 시부인(4)

[문제 06] 유형자산 감가상각비 종합

[문제 07] 감가상각완료자산

[문제 08] 건설자금이자(1)

[문제 09] 건설자금이자(2)

[문제 10] 건설자금이자(3)

[문제 11] 토지 및 건물의 일괄취득

[문제 12] 내용연수의 변경

[문제 13] 감가상각방법의 변경

[문제 14] 손상차손(1)

[문제 15] 손상차손(2)

[문제 16] 감가상각의제(1)

[문제 17] 감가상각의제(2)

[문제 18] 감가상각비 종합(1)

[문제 19] 감가상각비 종합(2)

[문제 20] 개발비(1)

[문제 21] 개발비(2)

[문제 22] 개발비(3)

[문제 23] 사용수익기부자산(1)

[문제 24] 사용수익기부자산(2)

[문제 25] 자산평가증(1)

[문제 26] 자산평가증(2)

[문제 27] 한국채택국제회계기준 적용 법인의 감가상각비 손금산입 특례

[문제 28] 특수관계인으로부터 양수한 자산


Chapter 6. 충당금과 준비금

[문제 01] 퇴직급여충당금(1)

[문제 02] 퇴직급여충당금(2)

[문제 03] 퇴직급여충당금(3)

[문제 04] 퇴직급여충당금(4)

[문제 05] 퇴직급여충당금(5)

[문제 06] 퇴직연금충당금(1)-신고조정

[문제 07] 퇴직연금충당금(2)-결산조정

[문제 08] 퇴직연금충당금(3)-종합

[문제 09] 퇴직연금충당금(4)-종합

[문제 10] 퇴직연금충당금(5)-확정급여채무

[문제 11] 퇴직연금충당금(6)-세무상 자본

[문제 12] 대손금(1)

[문제 13] 대손금(2)

[문제 14] 대손금 및 대손충당금(1)

[문제 15] 대손금 및 대손충당금(2)

[문제 16] 대손금 및 대손충당금(3)

[문제 17] 대손금 및 대손충당금(4)

[문제 18] 대손금 및 대손충당금(5)

[문제 19] 대손금 및 대손충당금(6)

[문제 20] 대손금 및 대손충당금(7)

[문제 21] 대손금 및 대손충당금(8)

[문제 22] 대손금 및 대손충당금(9)

[문제 23] 대손금 및 대손충당금(10)-채권?채무조정

[문제 24] 일시상각충당금(1)

[문제 25] 일시상각충당금(2)

[문제 26] 일시상각충당금(3)

[문제 27] 기타 미열거 충당금(1)-복구충당부채

[문제 28] 기타 미열거 충당금(2)-판매보증충당부채

[문제 29] 기타 미열거 충당금(3)-환불충당부채

[문제 30] 고유목적사업준비금


Chapter 7. 부당행위계산의 부인

[문제 01] 자산의 매입 및 양도(1)

[문제 02] 자산의 매입 및 양도(2)

[문제 03] 자산의 매입 및 양도(3)-대금 분할지급

[문제 04] 용역의 제공(1)-건설용역

[문제 05] 용역의 제공(2)

[문제 06] 업무무관가지급금(1)

[문제 07] 업무무관가지급금(2)

[문제 08] 업무무관가지급금(3)

[문제 09] 업무무관가지급금(4)

[문제 10] 자본거래를 통한 이익분여(1)-불공정합병

[문제 11] 자본거래를 통한 이익분여(2)-불공정합병

[문제 12] 자본거래를 통한 이익분여(3)-불균등증자(저가발행)

[문제 13] 자본거래를 통한 이익분여(4)-불균등증자(저가발행)

[문제 14] 자본거래를 통한 이익분여(5)-불균등증자(고가발행)

[문제 15] 자본거래를 통한 이익분여(6)-불균등감자

[문제 16] 자본거래를 통한 이익분여(7)-불균등감자

[문제 17] 자본거래를 통한 이익분여(8)-불균등감자

[문제 18] 자본거래를 통한 이익분여(9)-불균등감자

[문제 19] 자본거래를 통한 이익분여(10)-불균등증자(저가발행) 및 인정이자


Chapter 8. 과세표준 및 세액의 계산

[문제 01] 결손금 소급공제(1)

[문제 02] 결손금 이월공제 및 소급공제

[문제 03] 결손금 소급공제(2)

[문제 04] 외국납부세액공제(1)

[문제 05] 외국납부세액공제(2)

[문제 06] 외국납부세액공제(3)

[문제 07] 외국납부세액공제(4)

[문제 08] 재해손실세액공제(1)

[문제 09] 재해손실세액공제(2)

[문제 10] 사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제

[문제 11] 조세특례제한법상 세액감면?공제

[문제 12] 중소기업과 비중소기업의 비교

[문제 13] 최저한세(1)

[문제 14] 최저한세(2)

[문제 15] 최저한세(3)

[문제 16] 최저한세(4)

[문제 17] 최저한세(5)

[문제 18] 최저한세(6)

[문제 19] 최저한세(7)


Chapter 9. 법인세 납세절차

[문제 01] 중간예납(1)

[문제 02] 중간예납(2)

[문제 03] 차감납부할 세액의 계산(1)

[문제 04] 차감납부할 세액의 계산(2)

[문제 05] 가산세(1)

[문제 06] 가산세(2)

[문제 07] 가산세(3)

[문제 08] 가산세(4)

 

Chapter 10. 합병 및 분할에 대한 특례

[문제 01] 합병에 대한 과세체계-합병법인 및 피합병법인(1)

[문제 02] 합병에 대한 과세체계-합병법인 및 피합병법인(2)

[문제 03] 합병에 대한 과세체계-시가 초과 취득

[문제 04] 합병에 대한 과세체계-피합병법인 주주 및 합병법인 주주

[문제 05] 합병차익 감액배당

[문제 06] 합병에 대한 과세체계-종합

[문제 07] 합병에 대한 과세체계-과세이연요건(1)

[문제 08] 합병에 대한 과세체계-과세이연요건(2)

[문제 09] 불공정합병

[문제 10] 합병에 대한 과세체계-종합

[문제 11] 인적분할에 대한 과세체계

[문제 12] 현물출자 취득가액

[문제 13] 물적분할에 대한 과세체계

 

Chapter 11. 법인세법 기타사항

[문제 01] 연결납세제도(1)

[문제 02] 연결납세제도(2)

[문제 03] 연결납세제도(3)

[문제 04] 연결납세제도(4)

[문제 05] 토지등 양도소득에 대한 법인세(1)

[문제 06] 토지등 양도소득에 대한 법인세(2)

[문제 07] 토지등 양도소득에 대한 법인세(3)

[문제 08] 청산소득에 대한 법인세(1)

[문제 09] 청산소득에 대한 법인세(2)

[문제 10] 비영리법인

[문제 11] 투자?상생협력 촉진을 위한 과세특례(1)

[문제 12] 투자?상생협력 촉진을 위한 과세특례(2)

교재
  • [세무회계연습] 2024 세무회계연습 II [19판]
  • <저자> 정재연,이승철,박지섭    
    <출판사> 용빈    
    <출간일> 2024년 03월 22일
  • <페이지수> 884페이지    
    <교재비> 37,000원33,300원

저자소개 | 도서소개 | 목차

- 정재연

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학 박사)

공인회계사시험 합격

삼일회계법인 · 삼덕회계법인 근무

한국회계학회 부학회장

현) 강원대학교 경영대학 교수

현) 34대 한국세무학회장

 

- 이승철
연세대학교 경영학과 졸업
공인회계사시험 합격
삼일회계법인 근무

육군 종합행정학교 근무
현) 우리회계법인 근무
현) 나무경영아카데미 강사

 

- 박지섭

성균관대학교 경영학부 졸업

공인회계사시험 합격

삼정회계법인 근무

이현회계법인 근무

현) 새로회계법인 근무

현) 나무경영아카데미 강사

저자소개 | 도서소개 | 목차

* 이 책은 공인회계사 2차시험 세법 과목과 세무사 2차시험 회계학 Ⅱ부 과목 대비 주관식 문제 연습서입니다.
* 이 책의 내용에는 2024년 1월 1일부터 시행되는 각 조세관련 법률의 개정내용 및 이에 수반되는 시행령의 개정내용을 반영하였습니다.
* 이 책에 대한 강의는 나무경영아카데미 인터넷 홈페이지 http://namucpa.com에서 수강하실 수 있습니다.
 
 

저자소개 | 도서소개 | 목차

PART 2. 소득세법

Chapter 2. 이자소득과 배당소득

[문제 01] 이자소득의 과세구분

[문제 02] 배당소득의 과세구분

[문제 03] 금융소득 종합과세-과세체계의 이해

[문제 04] 금융소득 종합과세-잉여금 자본전입 의제배당

[문제 05] 금융소득 종합과세-감자시 의제배당(1)

[문제 06] 금융소득 종합과세-감자시 의제배당(2)

[문제 07] 금융소득 종합과세-출자공동사업자배당(1)

[문제 08] 금융소득 종합과세-출자공동사업자배당(2)

[문제 09] 금융소득 종합과세-종합(1)

[문제 10] 금융소득 종합과세-종합(2)

[문제 11] 금융소득 종합과세-종합(3)


Chapter 3. 사업소득

[문제 01] 총수입금액 계산

[문제 02] 지급이자 및 양도자산의 상각시부인

[문제 03] 기업업무추진비 및 기부금

[문제 04] 업무용승용차 및 총수입금액 수입시기-법인과 개인 비교

[문제 05] 사업소득금액의 계산(1)

[문제 06] 사업소득금액의 계산(2)

[문제 07] 사업소득금액의 계산(3)

[문제 08] 사업소득금액의 계산(4)

[문제 09] 사업소득금액의 계산(5)

[문제 10] 사업소득금액의 계산(6)

[문제 11] 추계에 의한 사업소득금액의 계산

[문제 12] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(1)

[문제 13] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(2)

[문제 14] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(3)

[문제 15] 부동산임대업 관련 사업소득금액의 계산(4)


Chapter 4. 근로소득?연금소득?기타소득

[문제 01] 근로소득금액(1)

[문제 02] 근로소득금액(2)

[문제 03] 근로소득금액(3)

[문제 04] 근로소득금액(4)

[문제 05] 근로소득금액(5)

[문제 06] 근로소득금액(6)

[문제 07] 근로소득 연말정산

[문제 08] 법인세 소득처분과 소득세의 계산

[문제 09] 연금소득금액의 계산(1)

[문제 10] 연금소득금액의 계산(2)

[문제 11] 연금소득금액의 계산(3)

[문제 12] 연금소득금액의 계산(4)

[문제 13] 연금소득금액의 계산(5)

[문제 14] 연금소득금액의 계산(6)

[문제 15] 연금소득의 분리과세 선택여부 판정(1)

[문제 16] 연금소득의 분리과세 선택여부 판정(2)

[문제 17] 기타소득금액(1)

[문제 18] 기타소득금액(2)

[문제 19] 기타소득금액(3)

[문제 20] 기타소득금액(4)

[문제 21] 근로소득?기타소득 종합(1)

[문제 22] 근로소득?기타소득 종합(2)

[문제 23] 연금소득?기타소득 종합

[문제 24] 금융소득?근로소득?연금소득?기타소득 종합

[문제 25] 종교인 소득에 대한 과세제도


Chapter 5. 소득금액 계산의 특례

[문제 01] 공동사업장 소득금액

[문제 02] 부당행위계산부인 및 공동사업합산과세

[문제 03] 출자공동사업자

[문제 04] 결손금 및 이월결손금

[문제 05] 결손금 소급공제

[문제 06] 소득금액 계산의 특례(종합)

[문제 07] 동업기업 과세특례(1)

[문제 08] 동업기업 과세특례(2)

[문제 09] 동업기업 과세특례-지분가액 조정


Chapter 6. 종합소득공제

[문제 01] 종합소득공제-근로소득자(1)

[문제 02] 종합소득공제-근로소득자(2)

[문제 03] 종합소득공제-사업소득자

[문제 04] 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제(1)

[문제 05] 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제(2)

[문제 06] 종합소득공제-공동사업합산과세

[문제 07] 종합소득공제-종합


Chapter 7. 종합소득세의 계산

[문제 01] 금융소득금액 및 세액의 계산(1)

[문제 02] 금융소득금액 및 세액의 계산(2)

[문제 03] 종합소득 산출세액과 결손금공제

[문제 04] 종합소득세의 계산-세액공제

[문제 05] 특별세액공제-근로소득자(1)

[문제 06] 특별세액공제-근로소득자(2)

[문제 07] 특별세액공제-사업소득자(1)

[문제 08] 특별세액공제-사업소득자(2)

[문제 09] 특별세액공제-기부금 세액공제

[문제 10] 세액공제의 한도 적용

[문제 11] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(1)

[문제 12] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(2)

[문제 13] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(3)

[문제 14] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(4)

[문제 15] 종합소득 산출세액 및 세액공제 종합(5)

[문제 16] 분리과세 주택임대소득에 대한 세액 계산의 특례

[문제 17] 종합과세 사적연금소득에 대한 세액 계산의 특례

[문제 18] 분리과세 기타소득에 대한 세액 계산의 특례

[문제 19] 종합소득세의 계산-최저한세


Chapter 8. 퇴직소득세의 계산

[문제 01] 퇴직소득금액(1)

[문제 02] 퇴직소득금액(2)

[문제 03] 퇴직소득금액(3)

[문제 04] 퇴직소득 산출세액의 계산

[문제 05] 퇴직소득세의 과세이연(퇴직연금제도)

[문제 06] 퇴직소득세의 과세이연(퇴직금 제도)

[문제 07] 퇴직소득에 대한 세액정산


Chapter 9. 종합?퇴직소득세 납세절차

[문제 01] 근로소득 연말정산

[문제 02] 근로소득 연말정산 및 자진납부할 세액의 계산

[문제 03] 사업소득의 원천징수

[문제 04] 개인사업자와 법인사업자 비교 

[문제 05] 장부의 기록?보관 불성실가산세

[문제 06] 가산세


Chapter 10. 양도소득세

[문제 01] 양도소득세 과세대상

[문제 02] 양도가액과 취득가액의 계산(1)

[문제 03] 양도가액과 취득가액의 계산(2)

[문제 04] 양도소득 과세표준(1)

[문제 05] 양도소득 과세표준(2)

[문제 06] 양도소득 과세표준(3)

[문제 07] 사업소득(부동산임대업) 및 양도소득

[문제 08] 이월과세(1)

[문제 09] 이월과세(2)

[문제 10] 우회양도에 대한 부당행위계산의 부인

[문제 11] 고가주택(1)

[문제 12] 고가주택(2)

[문제 13] 부담부증여(1)

[문제 14] 부담부증여(2)

[문제 15] 부담부증여(3)

[문제 16] 겸용주택의 양도(1)

[문제 17] 겸용주택의 양도(2)

[문제 18] 겸용주택의 양도(3)

[문제 19] 양도소득세(종합)

[문제 20] 산출세액(1)

[문제 21] 산출세액(2)

[문제 22] 산출세액(3)

[문제 23] 양도소득 가산세

[문제 24] 예정신고 및 확정신고

[문제 25] 국외자산에 대한 양도소득세(1)

[문제 26] 국외자산에 대한 양도소득세(2)

[문제 27] 국외 전출시 국내 주식의 양도소득세


PART 3. 부가가치세법

Chapter 2. 과세거래

[문제 01] 과세대상(1)

[문제 02] 과세대상(2)

[문제 03] 부수재화 또는 용역

[문제 04] 공급시기(1)

[문제 05] 공급시기(2)


Chapter 3. 영세율과 면세

[문제 01] 영세율

[문제 02] 면세(1)

[문제 03] 면세(2)


Chapter 4. 과세표준 및 매출세액의 계산

[문제 01] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(1)

[문제 02] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(2)

[문제 03] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(3)

[문제 04] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(4)

[문제 05] 재화 또는 용역의 공급에 대한 과세표준(5)

[문제 06] 공급의제(1)-자기생산?취득재화의 공급의제

[문제 07] 공급의제(2)-폐업시 잔존재화 공급의제

[문제 08] 공급의제(3)-판매목적 타사업장 반출재화 공급의제

[문제 09] 공급의제(4)-면세사업에의 전용

[문제 10] 겸영사업자의 공급가액 계산(1)

[문제 11] 겸영사업자의 공급가액 계산(2)

[문제 12] 겸영사업자의 공급가액 계산(3)

[문제 13] 부동산의 공급(1)

[문제 14] 부동산의 공급(2)

[문제 15] 부동산의 공급(3)

[문제 16] 부동산의 공급(4)

[문제 17] 부동산임대

[문제 18] 겸용주택의 임대(1)

[문제 19] 겸용주택의 임대(2)

[문제 20] 대손세액공제

[문제 21] 매출세액 종합(1)

[문제 22] 매출세액 종합(2)

[문제 23] 매출세액 종합(3)

[문제 24] 매출세액 종합(4)

[문제 25] 신고서식 작성(1)

[문제 26] 신고서식 작성(2)

[문제 27] 신고서식 작성(3)

[문제 28] 신고서식 작성(4)


Chapter 5. 납부세액의 계산

[문제 01] 매입세액공제(1)

[문제 02] 매입세액공제(2)

[문제 03] 신고서식 작성(1)

[문제 04] 신고서식 작성(2)

[문제 05] 의제매입세액공제(1)-과세사업자

[문제 06] 의제매입세액공제(2)-과세사업자

[문제 07] 의제매입세액공제(3)-겸영사업자

[문제 08] 의제매입세액공제(4)-겸영사업자

[문제 09] 의제매입세액공제(5)-겸영사업자

[문제 10] 의제매입세액공제(6)-제조업 특례

[문제 11] 재활용폐자원 등 매입세액

[문제 12] 공통매입세액의 안분 및 정산(1)

[문제 13] 공통매입세액의 안분 및 정산(2)

[문제 14] 공통매입세액의 안분 및 정산(3)

[문제 15] 공통매입세액의 안분 및 정산(4)

[문제 16] 공통매입세액의 안분 및 재계산(1)

[문제 17] 공통매입세액의 안분 및 재계산(2)

[문제 18] 공통매입세액의 안분 및 재계산(3)

[문제 19] 재화의 면세전용 및 과세전환(1)

[문제 20] 재화의 면세전용 및 과세전환(2)

[문제 21] 재화의 면세전용 및 과세전환(3)

[문제 22] 매입세액 종합(1)

[문제 23] 매입세액 종합(2)

[문제 24] 매입세액 종합(3)

[문제 25] 매입세액 종합(4)

[문제 26] 매입세액 종합(5)

[문제 27] 매입세액 종합(6)

[문제 28] 납부세액 종합(1)

[문제 29] 납부세액 종합(2)

[문제 30] 납부세액 종합(3)

[문제 31] 납부세액 종합(4)


Chapter 6. 차가감납부세액의 계산 및 납세절차

[문제 01] 차가감납부세액 계산구조

[문제 02] 가산세(1)

[문제 03] 가산세(2)

[문제 04] 가산세(3)

[문제 05] 가산세(4)

[문제 06] 가산세(5)

[문제 07] 가산세(6)

[문제 08] 가산세(7)

[문제 09] 차가감납부세액의 계산


Chapter 7. 간이과세

[문제 01] 간이과세(1)

[문제 02] 간이과세(2)

[문제 03] 과세유형의 비교(1)

[문제 04] 과세유형의 비교(2)

[문제 05] 간이과세-겸영사업자(1)

[문제 06] 간이과세-겸영사업자(2)

[문제 07] 간이과세-겸영사업자(3)

[문제 08] 간이과세 종합(1)

[문제 09] 간이과세 종합(2)


PART 4. 상속세 및 증여세법

Chapter 1. 상속세

[문제 01] 상속세 납부의무

[문제 02] 상속세 과세가액(1)

[문제 03] 상속세 과세가액(2)

[문제 04] 상속세 과세가액(3)

[문제 05] 상속세 과세가액(4)

[문제 06] 상속세 과세표준(1)

[문제 07] 상속세 과세표준(2)

[문제 08] 상속세 과세표준(3)

[문제 09] 상속세 과세표준(4)

[문제 10] 신고납부세액(1)

[문제 11] 신고납부세액(2)

[문제 12] 수유자가 영리법인인 경우의 상속세

[문제 13] 상속세 및 증여세(1)

[문제 14] 상속세 및 증여세(2)

[문제 15] 주식의 평가 및 상속세 계산


Chapter 2. 증여세

[문제 01] 증여재산공제(1)-혼인?출산 증여재산공제

[문제 02] 증여재산공제(2)

[문제 03] 증여세 차감납부세액(1)

[문제 04] 증여세 차감납부세액(2)

[문제 05] 증여세 과세표준(1)

[문제 06] 증여세 과세표준(2)

[문제 07] 증여재산가액의 계산

[문제 08] 부동산무상사용에 따른 이익의 증여

[문제 09] 불공정합병에 따른 이익의 증여

[문제 10] 증자에 따른 이익의 증여

[문제 11] 초과배당에 따른 이익의 증여

[문제 12] 주식의 상장 등에 따른 이익의 증여

[문제 13] 재산 취득 후 재산가치 증가에 따른 이익의 증여

[문제 14] 특수관계법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제(1)

[문제 15] 특수관계법인과의 거래를 통한 이익의 증여의제(2)

[문제 16] 특수관계법인으로부터 제공받은 사업기회로 발생한 이익의 증여의제

[문제 17] 증여추정

[문제 18] 약술형 문제(1)

[문제 19] 약술형 문제(2)


Chapter 3. 재산의 평가

[문제 01] 상속재산의 평가

[문제 02] 비상장주식의 평가(1)

[문제 03] 비상장주식의 평가(2)

[문제 04] 주식의 평가


 

 

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